這個(gè)可以直接開(kāi)紅字發(fā)票 重新開(kāi)藍(lán)字就可以,收入做12月就可以,再開(kāi)紅字后面開(kāi)藍(lán)字不需要再做賬,
我們是小規(guī)模納稅人,去稅務(wù)局代開(kāi)的專票,現(xiàn)在因?yàn)槠泵娼痤~開(kāi)錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具了紅字增值稅信息表,我該怎么做呢?
我們是小規(guī)模納稅人,12月開(kāi)票體育服務(wù)費(fèi)20萬(wàn),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們單位名稱變了,要沖紅,重開(kāi),因?yàn)榭缒炅?,怎么處理呢?/p>
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開(kāi)普票28.6萬(wàn)元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞耍似?,重開(kāi),因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開(kāi)藍(lán)字,沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月開(kāi)普票28.6萬(wàn)元,因?qū)Ψ絾挝幻肿兞耍似?,重開(kāi),因發(fā)票數(shù)量不夠,在10月只重開(kāi)藍(lán)字,沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,后面就搞忘了,現(xiàn)在跨年了才發(fā)現(xiàn),怎么處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,2020年12月份開(kāi)了一張發(fā)票,并且已經(jīng)交了增值稅和所得稅,現(xiàn)在對(duì)方單位因?yàn)槟撤N原因要求紅沖這發(fā)票,賬務(wù)跟稅務(wù)方面應(yīng)該怎么處理?
老師,如果曾經(jīng)給一個(gè)公司當(dāng)過(guò)法人,現(xiàn)在退出來(lái),換了新法人,那以后如果這個(gè)公司一直沒(méi)有完成實(shí)繳,會(huì)不會(huì)牽連責(zé)任?
你好,企業(yè)所得稅怎么做分錄呢,我現(xiàn)在做的是第二季度。我看4月份有扣了一筆企業(yè)所得稅,那在做4月份的賬是應(yīng)該怎么做這筆分錄呢
老師 建筑企業(yè) 有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅 預(yù)交了增值稅,分錄怎么寫(xiě)?
老師剛才的意思是,商品發(fā)票是商品發(fā)票,合同總金額是總金額的發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的系統(tǒng)能更正前面幾個(gè)月加增加人嗎?比方說(shuō)更正,4月份5月份的加幾個(gè)人的工資可以這樣操作嗎?
實(shí)驗(yàn)室氣路及安裝算哪種固定資產(chǎn)
如果裝修公司不給開(kāi)發(fā)票呢
電子稅務(wù)局的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)怎么填?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
法人的個(gè)人房屋裝修費(fèi)用怎樣入賬
開(kāi)藍(lán)字不做賬會(huì)影響增值稅的核算呀
你這個(gè)后面還會(huì)再開(kāi)紅字和藍(lán)字,相互抵減了,
12月你做賬時(shí)候已經(jīng)做了,