你好,如果需要繳納的,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用
老師,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用嗎
老師,22年10至12月利潤產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?
老師,12月企業(yè)虧損,全面企業(yè)是盈利,12月不需要計(jì)提所得稅了吧?
所得稅費(fèi)用需要12月底計(jì)提嗎?
老師,咨詢下,1季度的時(shí)候計(jì)提了企業(yè)所得稅,12月計(jì)數(shù)所得稅時(shí)為負(fù)的,那12月還需要計(jì)提所得稅嗎?
老師好,請(qǐng)教問題:公司注銷后,銀行公戶還能用嗎?后續(xù)業(yè)務(wù)尾款能打進(jìn)和轉(zhuǎn)出嗎?謝謝
請(qǐng)問老師,個(gè)人開咖啡店,需要工商聯(lián)審嗎
老師,您好,股轉(zhuǎn)的印花稅是不是不交個(gè)人也得申報(bào)
財(cái)務(wù)制度 采購的崗位職責(zé) 銷售的崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)的崗位職責(zé)要怎么寫喔
法人從公戶上支走的備用金也需要在年底返還么?
老師您好,我是廣東省肇慶市的考生,今年報(bào)考了中級(jí)會(huì)計(jì)考試,已經(jīng)報(bào)考成功,繳費(fèi)成功了。那是不是代表我有資格考試呢,會(huì)不會(huì)要考后審核呢?我問過當(dāng)?shù)氐呢?cái)政局,財(cái)政局回復(fù)他們也在等通知,告訴我既然報(bào)考成功了,就去考試~我是莫名其妙?。?/p>
老師請(qǐng)問下,補(bǔ)提去年的盈余公積怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師好:想咨詢下,合伙企業(yè)季度生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào),合伙人的分配比例,是按照實(shí)繳出資比例填寫嗎?還是根據(jù)合伙協(xié)議約定的比例。目前實(shí)繳出資比例與協(xié)議約定比例不同,一般按照哪個(gè)在系統(tǒng)里維護(hù)?
廣東的話,報(bào)名成功了,然后到時(shí)候考試通過拿證的時(shí)候還需要再審一次,再需要單位蓋章出證明嗎?
老師,分公司跟總公司購貨,付了預(yù)付款,但是分公司不營運(yùn)了,總公司發(fā)貨是發(fā)給了子公司(在分公司當(dāng)?shù)刂匦伦?cè)的子公司),請(qǐng)問這個(gè)該怎么處理解決比較妥當(dāng)
老師 這個(gè)計(jì)提根據(jù)什么數(shù)據(jù)計(jì)提呀
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
老師 那我們公司的無形資產(chǎn)10萬成本 但是評(píng)估了50萬 以50萬元出資企業(yè) 那這樣的話這40可以稅前扣除嗎?
你好,差額就是計(jì)入營業(yè)外收支的
那這營業(yè)外是不交企業(yè)所得稅的是吧
營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的
我可以根據(jù)12月份的利潤表中的凈利潤這個(gè)數(shù)字來計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
不可以,應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
有具體點(diǎn)的公式嗎?感覺看這個(gè)不太清楚
上面的公式很清楚的,。你做匯算清繳的時(shí)候就懂了
那我現(xiàn)在計(jì)提怎么計(jì)提呢
12月份的利潤表中的凈利潤需要調(diào)增調(diào)減的
主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入加上營業(yè)外收入減去主營業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用之類的嗎
你好,對(duì)的,你的理解是正確的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般年底結(jié)轉(zhuǎn)
12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是繳費(fèi)完結(jié)轉(zhuǎn)?
繳費(fèi)完12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)