你好,如果需要繳納的,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用

老師,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用嗎
老師,22年10至12月利潤(rùn)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?
老師,12月企業(yè)虧損,全面企業(yè)是盈利,12月不需要計(jì)提所得稅了吧?
所得稅費(fèi)用需要12月底計(jì)提嗎?
老師,咨詢下,1季度的時(shí)候計(jì)提了企業(yè)所得稅,12月計(jì)數(shù)所得稅時(shí)為負(fù)的,那12月還需要計(jì)提所得稅嗎?
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股權(quán)變更的操作流程是怎樣的?
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增值稅普票銷項(xiàng)稅參與計(jì)算嗎取得的進(jìn)項(xiàng)普票能抵扣開出去增值稅普票銷項(xiàng)稅參與計(jì)算?
老師您好,自己家的門市房,現(xiàn)在想用這個(gè)房票注冊(cè)公司做辦公地址,我本人是公司法人,房票也是我的名字,房子不屬于公司的資產(chǎn),也不是認(rèn)繳資產(chǎn)。怎么能把門市房和有限責(zé)任公司分清晰。
建筑業(yè),總包直接跟勞務(wù)公司簽合同,農(nóng)民工工資由由總包發(fā)到工資專戶,這由總包代發(fā)工資的部分,勞動(dòng)公司已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅,勞務(wù)公司還需要開發(fā)票給總包嗎?
怎么補(bǔ)繳實(shí)收資本印花稅?去年實(shí)收資本印花稅沒有申報(bào),現(xiàn)在怎么補(bǔ)繳
進(jìn)入私企最重要的是能力還是學(xué)歷?有初會(huì)證的大專生進(jìn)入私企上班的概率大嗎,怎樣能在不升本的情況下比本科有競(jìng)爭(zhēng)力
借其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位款項(xiàng)(輔助項(xiàng)目為某加油車車號(hào)),貸原材料-柴油自采、貸其他業(yè)務(wù)收入時(shí),原材料的單價(jià)如何通過以前的數(shù)據(jù)計(jì)算
老師您好 我想問下 公司欠股東好幾萬(wàn)怎么辦啊


老師 這個(gè)計(jì)提根據(jù)什么數(shù)據(jù)計(jì)提呀
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
老師 那我們公司的無(wú)形資產(chǎn)10萬(wàn)成本 但是評(píng)估了50萬(wàn) 以50萬(wàn)元出資企業(yè) 那這樣的話這40可以稅前扣除嗎?
你好,差額就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支的
那這營(yíng)業(yè)外是不交企業(yè)所得稅的是吧
營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的
我可以根據(jù)12月份的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)這個(gè)數(shù)字來計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
不可以,應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
有具體點(diǎn)的公式嗎?感覺看這個(gè)不太清楚
上面的公式很清楚的,。你做匯算清繳的時(shí)候就懂了
那我現(xiàn)在計(jì)提怎么計(jì)提呢
12月份的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)需要調(diào)增調(diào)減的
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入加上營(yíng)業(yè)外收入減去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用之類的嗎
你好,對(duì)的,你的理解是正確的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般年底結(jié)轉(zhuǎn)
12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是繳費(fèi)完結(jié)轉(zhuǎn)?
繳費(fèi)完12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)