你好,如果需要繳納的,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用
老師,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用嗎
老師,22年10至12月利潤產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?
老師,12月企業(yè)虧損,全面企業(yè)是盈利,12月不需要計(jì)提所得稅了吧?
所得稅費(fèi)用需要12月底計(jì)提嗎?
老師,咨詢下,1季度的時候計(jì)提了企業(yè)所得稅,12月計(jì)數(shù)所得稅時為負(fù)的,那12月還需要計(jì)提所得稅嗎?
趙雅和李佳共同成立浙江聚源商貿(mào)有限公司,趙雅占股份60%,認(rèn)繳出資30萬元,李佳占股份40%,認(rèn)繳出資20萬元,二人尚未實(shí)際出資。這個需要做會計(jì)憑證嗎?要做的話具體怎么寫會計(jì)科目
請問我司有的業(yè)務(wù)是校園的平臺信息,就是別人使用我公司的平臺(類似服務(wù)器之類的),和人員的管理服務(wù)(平臺信息管理等),像這種收入,成本怎么算呢?
老師 怎么在沒發(fā)登錄電子稅務(wù)局情況下,想知道對方發(fā)票是否認(rèn)證 怎么查 有辦法嗎
外面請人過來拆裝機(jī)器設(shè)備,工資由我司發(fā)放,可以按工資薪金申報(bào)個稅嗎
老師,有一批貨我們退給了商家,本來應(yīng)該退款1萬,但是商家扣了一個費(fèi)用,100,實(shí)際退回9900,這樣怎么沖應(yīng)付呢
以家庭承包方式承包農(nóng)村集體土地,用來建充電樁需要交些什么稅
老師,貨款總價(jià)15萬,支付了10萬,貨已發(fā),但是還沒開票,今天這個月最后一天了,這筆賬該怎么做呢,麻煩幫寫一下詳細(xì)分錄
出口貿(mào)易開具銷售發(fā)票,發(fā)票備注欄里的外幣金額是成交價(jià)還是FOB價(jià),交易方式是Cif
老師:處置固定資產(chǎn)會計(jì)分錄怎么做呀?(因?yàn)楫?dāng)時買時沒入賬,但確實(shí)是落戶到本企業(yè)了,時間久了金額也不確定了,也沒提過折舊。
老師你好,公司舊設(shè)備賣了,對方以收廢品回收,不開發(fā)票,1、這臺設(shè)備本月不用計(jì)提折舊吧;2、沒有發(fā)票,收到現(xiàn)金,這個怎么做帳 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師 這個計(jì)提根據(jù)什么數(shù)據(jù)計(jì)提呀
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
老師 那我們公司的無形資產(chǎn)10萬成本 但是評估了50萬 以50萬元出資企業(yè) 那這樣的話這40可以稅前扣除嗎?
你好,差額就是計(jì)入營業(yè)外收支的
那這營業(yè)外是不交企業(yè)所得稅的是吧
營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的
我可以根據(jù)12月份的利潤表中的凈利潤這個數(shù)字來計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
不可以,應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
有具體點(diǎn)的公式嗎?感覺看這個不太清楚
上面的公式很清楚的,。你做匯算清繳的時候就懂了
那我現(xiàn)在計(jì)提怎么計(jì)提呢
12月份的利潤表中的凈利潤需要調(diào)增調(diào)減的
主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入加上營業(yè)外收入減去主營業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用之類的嗎
你好,對的,你的理解是正確的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般什么時候結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般年底結(jié)轉(zhuǎn)
12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是繳費(fèi)完結(jié)轉(zhuǎn)?
繳費(fèi)完12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)