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老師,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用嗎

2021-01-04 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 17:19

你好,如果需要繳納的,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:26

老師 這個(gè)計(jì)提根據(jù)什么數(shù)據(jù)計(jì)提呀

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:26

企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:29

老師 那我們公司的無形資產(chǎn)10萬成本 但是評(píng)估了50萬 以50萬元出資企業(yè) 那這樣的話這40可以稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:30

你好,差額就是計(jì)入營業(yè)外收支的

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:30

那這營業(yè)外是不交企業(yè)所得稅的是吧

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:31

營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:35

我可以根據(jù)12月份的利潤表中的凈利潤這個(gè)數(shù)字來計(jì)提企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:36

不可以,應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:39

有具體點(diǎn)的公式嗎?感覺看這個(gè)不太清楚

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:40

上面的公式很清楚的,。你做匯算清繳的時(shí)候就懂了

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:41

那我現(xiàn)在計(jì)提怎么計(jì)提呢

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:42

12月份的利潤表中的凈利潤需要調(diào)增調(diào)減的

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:45

主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入加上營業(yè)外收入減去主營業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用之類的嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:45

你好,對(duì)的,你的理解是正確的?

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:58

老師,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:58

結(jié)轉(zhuǎn)所得稅一般年底結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1452 追問 2021-01-04 17:58

12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是繳費(fèi)完結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 17:59

繳費(fèi)完12月份記賬就結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,如果需要繳納的,12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用
2021-01-04
您好,如果有應(yīng)交所得稅,是需要計(jì)提的
2021-01-17
您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用是累計(jì)數(shù),即合計(jì)應(yīng)計(jì)提減去累計(jì)已計(jì)提
2023-01-04
您好,如果利潤是負(fù)數(shù),不用計(jì)提了
2025-01-07
你好,當(dāng)年有利潤就要計(jì)提
2025-01-14
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