您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用是累計(jì)數(shù),即合計(jì)應(yīng)計(jì)提減去累計(jì)已計(jì)提
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,22年10至12月利潤(rùn)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?
老師好,我們是建筑行業(yè)22年全年所得稅都是負(fù)數(shù),12月底我不用計(jì)提所得稅分錄了吧?本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問下,我們幼兒園委托公辦,稅務(wù)登記后,22年12月首次申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,截止到22年12月利潤(rùn)總額是-1238311.47。23年4月要申報(bào)1-3月增值稅和企業(yè)所得稅,23年累計(jì)利潤(rùn)是13萬。請(qǐng)問我們幼兒園是不是還有22年的那個(gè)-1238311.47利潤(rùn)可以彌虧?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問題想請(qǐng)教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
像這種人力資源服務(wù),總共要開25萬,合計(jì)開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師,請(qǐng)問公司的車不在公司名下,購買了交強(qiáng)險(xiǎn),請(qǐng)問能報(bào)銷嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師,1-6月績(jī)效,支付給代發(fā)工資的營(yíng)業(yè)部,還有一筆就是支付給員工的1-6月的績(jī)效,這個(gè)怎么做賬
一般納稅人出售二手設(shè)備需要給對(duì)方公司開發(fā)票嗎?
老師 公司購買糧油的發(fā)票可以開專票還剩普票?開專票可以抵扣嗎 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或視同銷售嗎?
老師,滴滴出行的發(fā)票是可以抵扣的吧?
10月份材料商給公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣9月份的增值稅稅款嗎?
老師,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為啥不可以合并呢?
老師你好,我公司在廣東省韶關(guān)市給員工買社保繳費(fèi)工資寫多少?
老師能具體說一下?不太明白,1至9月沒有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,前面用虧損在彌補(bǔ)
您好,那您需要看您當(dāng)年累計(jì)應(yīng)納稅所得額-以前虧損的,乘以適用稅率