您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用是累計(jì)數(shù),即合計(jì)應(yīng)計(jì)提減去累計(jì)已計(jì)提
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,22年10至12月利潤產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,需要在22年12月計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)?
老師好,我們是建筑行業(yè)22年全年所得稅都是負(fù)數(shù),12月底我不用計(jì)提所得稅分錄了吧?本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請問下,我們幼兒園委托公辦,稅務(wù)登記后,22年12月首次申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,截止到22年12月利潤總額是-1238311.47。23年4月要申報(bào)1-3月增值稅和企業(yè)所得稅,23年累計(jì)利潤是13萬。請問我們幼兒園是不是還有22年的那個-1238311.47利潤可以彌虧?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
老師我們公司剛在銀行開戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報(bào)并繳費(fèi),后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的
甲方給我們一筆款,暫時沒要求我們開發(fā)票,然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個人卡,等他轉(zhuǎn)回給我們再開票,那我這筆款應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款,還是其他應(yīng)付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報(bào)增值稅?
你好,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,我們單位沒有土地證也沒有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬,但我們主要是田徑場,游泳館,籃球場,出租的是看臺下的店面房,一年租金也就80萬,我們國稅里報(bào)的是固定資產(chǎn)的2100萬,繳稅時采集的是100萬,這個要怎么處理
老師我這電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報(bào)為什么是”暫無數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開10萬發(fā)票沒有成本票,要收多少稅點(diǎn)合適?
老師請問一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加工勞務(wù),需要申報(bào)印花稅嗎?
老師好,請問下出現(xiàn)這種情況是報(bào)還是不報(bào)呢?
離職補(bǔ)償金,免稅,個稅申報(bào)操作步驟
老師能具體說一下?不太明白,1至9月沒有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,前面用虧損在彌補(bǔ)
您好,那您需要看您當(dāng)年累計(jì)應(yīng)納稅所得額-以前虧損的,乘以適用稅率