您好。 假如是付給員工就是貸其他應(yīng)付款—員工 假如是公司那么就是應(yīng)付賬款—某某公司。 謝謝!
老師,12月份有發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票在我手里,但是公司還沒(méi)有付款,我該怎么做賬啊,是借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-員工嗎
老師,我們11月租車(chē),但沒(méi)收到發(fā)票也沒(méi)付款,12月份也沒(méi)付款,12份的時(shí)候,我們把11月和12月的費(fèi)用一起計(jì)提12月可以?借管理費(fèi)用—租賃費(fèi),貸其他應(yīng)付款
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開(kāi)具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該編寫(xiě)憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開(kāi)具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回來(lái)以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?
老師 不是說(shuō)季度報(bào)表可以暫估費(fèi)用嗎,比如12月份 我暫估一筆4萬(wàn),但是這款并沒(méi)有支付,但是也沒(méi)有發(fā)生,次年1月份我收到一筆費(fèi)用, 支付是1月支付的,可以充12月的金額嗎,開(kāi)票月份也是1月開(kāi)的 比如 12月我做借管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-張三。1月我實(shí)際支付了借:其他應(yīng)付款-張三,貸銀存
昨天開(kāi)錯(cuò)的票,今天把它作廢,是紅字發(fā)票開(kāi)具把
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)科目余額表,固定資產(chǎn)本年累計(jì)借方減本年累計(jì)貸方。加上期初借方余額,為什么不等于期末的借方余額?
建材行業(yè)進(jìn)銷(xiāo)存管理表有模板嗎
以前買(mǎi)課送的快賬進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),剛開(kāi)始好像是三個(gè)月的VIP的,那現(xiàn)在還能用不
麻煩寫(xiě)一下增值稅計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄 帶一下數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)確認(rèn)收入按下列哪種方式,請(qǐng)舉例說(shuō)明?
企業(yè)微信收款,收款時(shí)會(huì)備注哪個(gè)客戶收了她幾號(hào)的款和訂單編碼,這些都會(huì)在企業(yè)微信收款明細(xì)上顯示這些記錄,以前現(xiàn)金收款和個(gè)人微信收款時(shí)都要寫(xiě)收據(jù),沒(méi)有客戶的簽字只有出納在店里這個(gè)收據(jù)簽下出納的名字,我覺(jué)得現(xiàn)在有企業(yè)微信了這個(gè)收據(jù)的意義不大了,可以不寫(xiě)收據(jù)了,直接打印帶備注的收款或者點(diǎn)進(jìn)收款里打印里面更詳細(xì)的記錄代替收據(jù)可以嗎?
老師 道路施工 開(kāi)什么名稱的發(fā)票好
老師,房子有多套,是不是現(xiàn)在新征程,個(gè)人要征收契稅還是房產(chǎn)稅呢?我不了解,能說(shuō)說(shuō)嗎?
當(dāng)年成本發(fā)票不夠,做暫估入庫(kù),稅務(wù)怎么處理,需要什么憑據(jù)
員工的,員工借款以前我都放在其他應(yīng)收款科目里了,這個(gè)我可以用其他應(yīng)收款代替其他應(yīng)付款嗎
您好,以前怎么放的,現(xiàn)在還怎么放。 因?yàn)檫€要沖銷(xiāo)之前的帳,謝謝
以前沒(méi)有賬,我現(xiàn)在年底了要預(yù)提出還沒(méi)付款的費(fèi)用,但是以前科目設(shè)置時(shí)其他應(yīng)付款里二級(jí)明細(xì)沒(méi)設(shè)置員工借款,我在其他應(yīng)收款里面設(shè)置的,現(xiàn)在我要預(yù)提出費(fèi)用應(yīng)該用其他應(yīng)付款,但是我想用其他應(yīng)收款科目,就是問(wèn)問(wèn)可以嗎
您好,最好不要,謝謝