同學,你好
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 100
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 100
借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 80
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 80
借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 20
貸:應交稅費-未交增值稅 20
借:應交稅費-未交增值稅 20
貸:銀行存款 20
老師,計提增值稅和繳納增值稅的分錄麻煩寫一下,謝謝!
你好,請問一般納稅人銷項稅額25,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝
你好,請問一般納稅人銷項稅額18,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝,上月留底在應交稅費未交增值稅這里面
年末應交稅費的余額,怎么結轉,做平,麻煩老師帶入數(shù)字寫一下會計分錄
增值稅 計提 結轉 繳納的會計分錄,麻煩老師寫一下會計明細科目
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,這道題選什么?
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社開票給聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
我公司是建筑工程公司,工地上員工有人受傷,醫(yī)院的單子有4000多,不是對公戶又賠付了他3萬,這些都能入帳嗎?要是能入帳匯繳要調(diào)出嗎
請問老師,簡易計稅收入,分別為房屋租金收入和水費收入,但是簡易計稅對應的進項稅并未做轉出。這個進項稅怎么做轉出呢?按照什么比例呢?
老師,A和B同是3家公司的股東,夫妻關系,3家都可以發(fā)給AB工資嗎
咨詢下:保險傭金,月收入小于10萬,也免征增值稅嗎,這個規(guī)定是出自?我記得房租收入,可以免征的。
您好~想咨詢下,企業(yè)重組特殊性處理,針對股權支付部分,約定可以暫緩交稅,這個方式推遲了納稅義務。那實際重組操作中,大部分企業(yè)都會選擇這種模式嗎?還是因為滿足條件苛刻,所以采用現(xiàn)金支付的比較普遍?
我想問一下關于經(jīng)營權轉讓的收入是應該一次性確認收入,還是分期確認收入,以及有沒有對應的依據(jù)。 公司以前有一個服務區(qū)經(jīng)營權轉讓的收入,之前審計做賬時候一次性確認了收入。近期有一個也是經(jīng)營權轉讓的收入,是加油站經(jīng)營權轉讓給第 三方,領導的意思是想按照經(jīng)營權限分期確認收入,所以想問問這種經(jīng)營權確認收入是一次性還是分期攤確認收入比較合理? 是否有i相關的政策文件,謝謝
老師,補交社保,提供原始憑證,這個是提交什么資料