你好,是填寫(xiě)不含稅金額,現(xiàn)在是3%了
老師,個(gè)體工商戶(hù)免稅的在填寫(xiě)附表二的免稅欄項(xiàng)目銷(xiāo)售額時(shí)是不是就直接填寫(xiě)開(kāi)票盤(pán)里面的數(shù)據(jù),免稅額就直接乘以1的稅率嗎
這是我開(kāi)了18000的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),這里面自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),我要填什么不?直接保存就是嗎?那上面又顯示免稅銷(xiāo)售額,這個(gè)免不免嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)稅率3%減按1%,開(kāi)了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫(xiě)嗎?還是只填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷(xiāo)售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”,免稅額寫(xiě)在“本期免稅額”這樣就可以呢?
個(gè)體戶(hù)餐飲,免2022.4.1起免交增值稅,第二個(gè)季度開(kāi)票收入25.66萬(wàn)元,在填寫(xiě)季度報(bào)表時(shí),是直接填這個(gè)數(shù)上去嗎?個(gè)稅系統(tǒng)里面的經(jīng)營(yíng)所得是不是也直接填25.66萬(wàn)元?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻?hù)需要專(zhuān)票我們就在網(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那后面填寫(xiě)增值稅報(bào)表的話(huà),是不是代開(kāi)的部分就要寫(xiě)在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”這里?開(kāi)普票免稅的部分寫(xiě)在“免稅銷(xiāo)售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫(xiě)在“本期免稅額”里面?
各位老師大家好,45歲了,想考注會(huì),現(xiàn)實(shí)嗎,呵呵
想查農(nóng)行賬戶(hù)余額和銀行符不符怎么查
我們單位是生產(chǎn)成型企業(yè)。出口一筆購(gòu)入原材料直接銷(xiāo)售的出口業(yè)務(wù)。那這樣我是免稅收入,不是免抵退了,是嗎?那我的原材料發(fā)票可以正常抵扣嗎?
老師,臨時(shí)工還需要申報(bào)嗎
我們小規(guī)模納稅人,這個(gè)月有一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)的付款,款付了,票也進(jìn)來(lái)了。但是這個(gè)月我們沒(méi)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷(xiāo)售開(kāi)票,這張成本發(fā)票入什么科目呢?庫(kù)存?
個(gè)人租車(chē)給公司個(gè)稅是多少
老師物流運(yùn)輸公司報(bào)保險(xiǎn)賠償款怎么做賬
老師 我公司最近貸款買(mǎi)了3輛車(chē)。預(yù)付定金15000。貸款金額18410。貸款公司直接付給車(chē)行了。尚有18600余款未付這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,因客戶(hù)違約支付我們違約金怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)2個(gè)問(wèn)題 1.高新企業(yè)的軟著 是招人花錢(qián)給做的,實(shí)際沒(méi)有 2.研發(fā)項(xiàng)目是委外 也沒(méi)有融入實(shí)際業(yè)務(wù)中 這最終會(huì)導(dǎo)致什么結(jié)果呢
就是說(shuō)數(shù)控盤(pán)的數(shù)據(jù)就是不含稅的是吧,我填寫(xiě)第四季度的數(shù)據(jù),稅率是1是吧
是的,不含稅的數(shù)據(jù)