你好,是填寫不含稅金額,現(xiàn)在是3%了

老師,個體工商戶免稅的在填寫附表二的免稅欄項目銷售額時是不是就直接填寫開票盤里面的數(shù)據(jù),免稅額就直接乘以1的稅率嗎
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
個體戶餐飲,免2022.4.1起免交增值稅,第二個季度開票收入25.66萬元,在填寫季度報表時,是直接填這個數(shù)上去嗎?個稅系統(tǒng)里面的經(jīng)營所得是不是也直接填25.66萬元?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,想問下,增值稅納稅申報表,小規(guī)模適用,里面的免稅銷售額,開的是3普通發(fā)票,這一欄填的就是開票金額吧,票上沒有稅額,直接就是填開票的金額吧?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
就是說數(shù)控盤的數(shù)據(jù)就是不含稅的是吧,我填寫第四季度的數(shù)據(jù),稅率是1是吧
是的,不含稅的數(shù)據(jù)