你好,是的,可以先做這個分錄的。
支付運費沒有收到發(fā)票可以做借:應付賬款貸:銀行存款嗎
以前年度企業(yè)收到的專項應付款,付相關專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應付款。企業(yè)再支出電費等相關支出時是借:專項應付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應付款,可以嗎?
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據,是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
我們是中間商,和A收的運費款,給C支付運費時時銀行存款支付的,請問怎么下A的往來 和A收運費時是 借 銀行存款 貸應收賬款 付C時運費時是 借 應付賬款 貸銀行存款
其它應收款可以不可以付管理費用 預支:借:其它應付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時候:借:管理費用 貸:其它應付款 可以嗎
24年暫估成本225000,25年調整企業(yè)所得稅
老師,電子稅務局,銷售方的開票信息在哪里錄入?
老師好,商砼企業(yè),礦渣和礦粉是一個東西嗎
我們要把固定資產,售賣出去,做到其他業(yè)務收入,且沒有收到款,幫忙寫下完整的分錄
老師你好,老板考慮找中介公司用無形資產實繳,請問這樣操作風險大嗎??
老師 賬平了后是不是就可以網上辦理注銷了
老師,我們是一家勞務公司,也做那些市政,買的水泥紅磚濾清材料室直接用在工程上使用,賬務上怎么處理
你好!本期負債表季報期初數是電子稅務局帶出來的期初數,直接填寫期末數就行還是按本期余額表期初填啊
第一個人員已經離職了,這個怎么處理
補交24年的增值稅稅款41415.91,罰款20708,滯納金7250.07,怎么做會計分錄?