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補交24年的增值稅稅款41415.91,罰款20708,滯納金7250.07,怎么做會計分錄?

2025-07-02 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 10:21

您好,
增值稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
罰款和滯納金
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款

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快賬用戶4620 追問 2025-07-02 10:26

老師,附加稅和所得稅也是這樣分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-02 10:27

是的, 是的,也是這樣做分錄

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您好,
增值稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
罰款和滯納金
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
2025-07-02
你好,這個是借。利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅。 然后再借營業(yè)外支出罰款。營業(yè)外支出滯納金 應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅。貸,銀行存款。
2024-10-18
學員你好,分錄如下 借:以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費-增值稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費-增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021-11-13
你好。先計提借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。然后交納的時候借應(yīng)交稅費,以前年度損益調(diào)整。 貸銀行存款。 滯納金和罰款是計入以前年度調(diào)整的,因為它是跨年了。 然后當年的業(yè)務(wù)這樣處理,先計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。 支付的時候借應(yīng)交稅費,營業(yè)外支出貸銀行存款。
2023-06-30
你好,如果是一般納稅人單位 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 營業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款
2025-03-04
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