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老師您好,物業(yè)公司,因房頂漏水要向頂樓業(yè)主賠償2萬(wàn)元,后與業(yè)主協(xié)商,2萬(wàn)元抵了業(yè)主的物業(yè)費(fèi)了,請(qǐng)問(wèn)這抵的這兩萬(wàn)要不要繳納增值稅?

2025-07-02 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 19:14

你好,需要的借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5260 追問(wèn) 2025-07-02 19:16

老師,漏水賠償2萬(wàn)沒有發(fā)票,可以在所得稅中扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 19:17

可以的,需要有賠償協(xié)議

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快賬用戶5260 追問(wèn) 2025-07-02 19:23

之前賠償一直都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 19:24

你沒有對(duì)應(yīng)的收入,不可以。

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快賬用戶5260 追問(wèn) 2025-07-02 19:31

明白了,謝謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2025-07-02 19:35

不用客氣,工作愉快

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