你這個(gè)是合并的分錄 把銷售 和 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分了 合并了 建議按老師的講課步驟走
老師,您好,我想問一下這個(gè)下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應(yīng)該等于上午的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬呢?是弄錯(cuò)了嗎
老師,您好,我想問一下這個(gè)下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應(yīng)該等于上面框中的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬呢?是弄錯(cuò)了嗎,老師,白紙上是我寫的分錄,個(gè)人覺得應(yīng)該這樣寫呀,求老師幫我看看
老師,這是課堂上的一個(gè)例題,第一個(gè)紅圈是債權(quán)人的會(huì)計(jì)分錄,我覺得不對(duì)啊,投資性房地產(chǎn)確認(rèn)的入賬價(jià)值1100萬沒有問題,但是貸方不是應(yīng)該根據(jù)公允價(jià)值的1100萬和抵扣1000萬債權(quán)本金賬面(題目中說了房產(chǎn)抵償1000萬債務(wù)本金)確認(rèn)100萬的投資收益嗎? 還有第二個(gè)圈這里,債務(wù)人不是應(yīng)該根據(jù)債務(wù)的賬面價(jià)值1000萬和固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值800萬確定投資收益400萬嗎?準(zhǔn)則都是這么寫的啊
我上一個(gè)問題再問一下提莫老師:老師,這個(gè)2022年虛開出來的16萬多,我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎?對(duì)于虛開出來的這16萬元。借其他應(yīng)收款一XX 16萬 貸 固定資產(chǎn)清理16萬。 借 固定資產(chǎn)清理16萬元,貸 營業(yè)外收入16萬元。這樣企業(yè)就能把應(yīng)繳的固定資產(chǎn)凈收益這個(gè)企業(yè)所得稅繳納了,缺點(diǎn)就是掛在往來賬里的其他應(yīng)收款(買房人)。這個(gè)錢是收不到的,只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎?
老師,這個(gè)是剛剛代賬會(huì)計(jì)發(fā)我的固定資產(chǎn)折舊表。他是一年提一次,按年計(jì)算累計(jì)折舊的,那2022年,他應(yīng)該是提到了10月份?請(qǐng)問,我用紅色框出來的,他計(jì)算的本年折舊,老師您可以幫我把式子列出來給我看一下嗎?為什么我計(jì)算出來的寶馬車的本年折舊金額,跟他這個(gè)表里面的金額不一樣?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬,那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號(hào)。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊(cè)資金是100萬,實(shí)收資本30萬,其中法人實(shí)繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請(qǐng)教一下,一般納稅人清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅開票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
謝謝老師呀,合并的?沒有吧,老師,我不太懂上課老師做的那筆分錄,因?yàn)槲矣X得固定資產(chǎn)清理借貸方科目的金額應(yīng)該都是相等的呀?您說的銷售和結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思呀?
假如 固定資產(chǎn)原值100 累計(jì)折舊80? 需要清理? ? ? 清理所得10? 稅0.9 借固定資產(chǎn)清理20 累計(jì)折舊80 貸固定資產(chǎn)100 銷售時(shí) ?借銀行存款10.9 貸固定資產(chǎn)清理10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)0.9 結(jié)轉(zhuǎn) 借資產(chǎn)處置損益10 貸固定資產(chǎn)清理20-10=10
懂了,謝謝老師,也就是說固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目期末要轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益?資產(chǎn)處置損益借方表示虧損,貸方表示盈利?
是的? 理解的非常到位
我明白了,謝謝老師!
不客氣的? ?學(xué)習(xí)愉快