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請問老師,有一張服務(wù)費是增值稅專用發(fā)票,11月份進項抵扣用了,是憑證沒有做,我應(yīng)該12月份怎么補救?

2021-01-02 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-02 22:03

同學(xué)你好!這個可以計入12月的賬務(wù)中的哦

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快賬用戶6716 追問 2021-01-02 22:04

請問,老師12月份我應(yīng)該怎么記入?

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快賬用戶6716 追問 2021-01-02 22:05

只是補做一張憑證,抵扣不要再算進去對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-02 22:08

這個如果你抵扣11月也沒有做的話? ?現(xiàn)在是一起做的呀? ?都要做的

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快賬用戶6716 追問 2021-01-02 22:10

11月份已經(jīng)抵扣了稅,這張進項票已經(jīng)用了,是憑證沒有做

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齊紅老師 解答 2021-01-02 22:11

我知道抵扣了? ?但是? 應(yīng)交稅費? ?你并沒有做呀。。。 所以? 一樣要做的。。。

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快賬用戶6716 追問 2021-01-02 22:12

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-02 22:13

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學(xué)你好!這個可以計入12月的賬務(wù)中的哦
2021-01-02
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)付賬款 財務(wù)費用負(fù)數(shù) 貸銀行存款。
2022-01-03
12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022-07-06
你好;? 收到的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的;才好判斷科目的??
2023-02-06
管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-12-07
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