同學(xué)你好!這個可以計入12月的賬務(wù)中的哦
請問老師,有一張服務(wù)費是增值稅專用發(fā)票,11月份進項抵扣用了,是憑證沒有做,我應(yīng)該12月份怎么補救?
你好,老師增值稅專用發(fā)票進項票八月份沒有抵扣,如果沒有抵扣的進項票做到8月份的賬里,進項稅應(yīng)該怎么做啊
老師,去年11月份有一張住宿的專用發(fā)票沒有記賬,但是進項稅認(rèn)證也抵扣了,怎么辦,可以補記嗎?
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進項稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額, 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調(diào)整呢
老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
請問,老師12月份我應(yīng)該怎么記入?
只是補做一張憑證,抵扣不要再算進去對嗎?
這個如果你抵扣11月也沒有做的話? ?現(xiàn)在是一起做的呀? ?都要做的
11月份已經(jīng)抵扣了稅,這張進項票已經(jīng)用了,是憑證沒有做
我知道抵扣了? ?但是? 應(yīng)交稅費? ?你并沒有做呀。。。 所以? 一樣要做的。。。
好的,謝謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝