你好,你現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)稅了嗎?
老師,稅盤清卡是什么意思,和抄報(bào)反寫是一個(gè)意思嗎
老師這是什么意思?稅控盤也清不了,反寫不了
稅控盤一1丶稅控這個(gè)狀態(tài)是什么意思,2丶反寫臨控和上報(bào)匯總什么意思?
已經(jīng)申報(bào)了增值稅了,反寫稅控盤的時(shí)候彈出來的,是什么意思啊
老師好,稅控盤反寫是什么意思?謝謝!
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
上報(bào)匯總過了
你上報(bào)匯總,這是抄報(bào)稅,然后你需要去報(bào)稅。
我這個(gè)季度就開了一張專票,下面的表我該怎么填呀?
你好,增值稅申報(bào)表第一欄第二欄填寫你的不含稅銷售額。
是這樣嗎老師?這個(gè)是2附表
附列資料可以不用填寫的。
老師,您就教我怎么填吧!只有那一張56000的專票!
老師附表我都沒填,可我點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候跳出來這個(gè),讓我必須要填的!這咋填呀?
稅率開的1%的嗎 減免項(xiàng)目哪里 55445.54*2%填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
老師,咋跳出來這玩意呀?我又不懂了
不要填寫夫列資料 你是不填寫了
一開始填的那個(gè),現(xiàn)在我改了,老師你再看一下這樣對(duì)吧
我把那個(gè)填過的已經(jīng)改了
不對(duì) 主表應(yīng)納稅減征額減免的2%沒有填寫吧