你好,對的,需要交增值稅。
#提問#B 請問酒店產(chǎn)生的自用消費,比如說老板接待,自己員工會餐這樣的消費,是不是也要做費收入確認(rèn)交稅了?
你好老師,請問我們是餐飲住宿企業(yè), 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個需要確認(rèn)收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費用餐(原材料都是統(tǒng)一的),需要確認(rèn)收入嗎?完整核算分錄怎么做?
老師,請問我司今年接了一個工程項目,發(fā)生了幾十萬的招待費,但是我記入了“合同成本”科目下的其他費用了,今年甲方不會要求開票了,我目前也沒有確認(rèn)過收入,請問這個招待費可以不在今年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?明年確認(rèn)收入的時候,我再結(jié)轉(zhuǎn)改費用。如果非得今年結(jié)轉(zhuǎn)的話就得全額調(diào)增了。我司費用方面大部分都是招待費。
老師好!請問總公司旗下一家分公司酒店。總公司為提高業(yè)績。聘請了1位營運培訓(xùn)講師在酒店場地進行員工培訓(xùn),發(fā)生的費用如何入賬? 為提高酒店的知名度,總公司花錢定制帶有公司LOGO標(biāo)志的初值住宿卡(充值了一部分金額),會贈送給客戶,客戶持卡可到分公司酒店消費,請問老師該部分充值卡費用總公司可否計入“業(yè)務(wù)宣傳費”?持卡人在酒店的實際消費金額(不論是前期總公司充值額還是后期自己充值額)計入分公司的收入,可以嗎?盼復(fù)!
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數(shù)扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)公司如何做會計分錄,客人在各檔口消費,公司還給客人開餐費發(fā)票
小微企業(yè)優(yōu)惠政策一般納稅人有哪些
核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅轉(zhuǎn)出,怎么入賬
老師,您好,我們的商標(biāo)當(dāng)時入賬時沒入無形資產(chǎn),由于金額小直接入了費用,現(xiàn)在我可以直接開票賣出嗎,需要調(diào)賬嗎
開始都需要交社保,那么哪些情況不用交?還有一直工程款沒有回,一直工資沒發(fā),那發(fā)的之前的工資需要交社保嗎
老師,收到加油預(yù)付卡怎么做分錄
請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,增值稅按季度繳納,每個月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,還是等一個季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值,轉(zhuǎn)了未交增值稅之后再去繳費。要是不超30萬的季度末,就把未交增值稅及附加稅再轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入
外賬上產(chǎn)成品的數(shù)量一般如何確定呀
請問老師,職工保險,五險中間斷交了兩個月,再從第三個月續(xù)交,可以嗎?
老師,公司只做出口,是不是除了需要退稅的采購發(fā)票開成專票,費用相關(guān)的票可以都選擇開成普票嗎
老師好,如果公司替員工承擔(dān)個人所得稅,那該怎么做會計分錄呢
怎么做分錄
安排員工聚餐不進福利費嗎?
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
上面的分錄是聚餐的。
然后你老板消費,如果是招待外面的客人。 借銷售費用,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。這個主營業(yè)務(wù)收入,你填寫成本的價格就可以。
不按對外售賣價格嗎?
你好,接待的這個不需要按你的銷售價格確認(rèn)收入。
點菜系統(tǒng)默認(rèn)的對外售價,打出報表內(nèi)部消費就是售價,那這塊怎么處理了,向您請教一下
你好,那你賬務(wù)處理上不允許修改嗎?
日報表點菜系統(tǒng)出來顯示的就是售價的金額,意思我自己可以按成本價來調(diào)整?
是的,可以自己調(diào)整。
后面稅務(wù)局查賬,查的這個報表金額和確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)不符,不會有問題嗎?
你好,沒有問題的,這個是正常的。
哦哦,好的,謝謝老師的講解,打擾您休息了,祝元旦快樂
不用客氣的,元旦快樂。