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小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,是每個(gè)季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),也不處理,累計(jì)到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
小規(guī)模納稅人,季收入超過30萬,計(jì)提的應(yīng)交增值稅,是否需要在每季度末,將其金額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的貸方?謝謝
老師 請問小微企業(yè) 每個(gè)月開的普票增值稅是月底結(jié)轉(zhuǎn)還是到季末結(jié)轉(zhuǎn)呢是直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是通過應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
老師,小規(guī)模增值稅不是季度報(bào)嗎?那我做4月的賬有收入,銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:營業(yè)外收入對嗎?
老師好,小規(guī)模30萬以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請問摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣對嗎?
我們是當(dāng)月工資下月發(fā),且下月報(bào)個(gè)稅,先報(bào)稅再發(fā)工資。殘保金工資總額,填的數(shù)從哪里取數(shù) 個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)1-12月當(dāng)期收入合計(jì)金額應(yīng)該等于1-12月應(yīng)付職工薪酬——工資的貸方發(fā)生額合計(jì)嗎
老師假設(shè)已經(jīng)做了借主營業(yè)務(wù)收入10,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額1.3 貸應(yīng)收賬款 要沖減收入5怎么做分錄
開發(fā)票,同步時(shí)鐘系統(tǒng),屬于金屬以及非金屬制品,還是屬于機(jī)械設(shè)備制品,還用以太網(wǎng)交換機(jī)什么的
老師,請問勞務(wù)報(bào)酬稅率是多少呢
員工的醫(yī)療費(fèi)是做職工福利費(fèi)嗎
老師,我們是外貿(mào)貨物出口,是0稅率嗎,做退免稅備案,這個(gè)怎么選呢
老師,我們企業(yè)是共享充電樁公司的,老板給充電達(dá)到1萬元的客戶贈(zèng)送一臺(tái)充電樁。但是這個(gè)充電樁有問題被退回,又重新發(fā)出了一臺(tái),我該怎么做賬呢
服裝加工費(fèi),只開了加工費(fèi)三個(gè)字可以吧?
老師、給供應(yīng)商結(jié)貨款都是用的承兌匯票、但是這次是承兌差一點(diǎn)兒金額、就用銀行存款支付了、那用銀行存款支付的這部分金額是不是需要在單獨(dú)寫個(gè)憑證?
老師,增值稅多報(bào)了110,現(xiàn)在退回來了,這筆分錄怎么做
您好,是的,對于按季度繳納增值稅的小規(guī)模納稅人,每月不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),只需正常計(jì)提增值稅,借記銀行存款/應(yīng)收賬款,貸記主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;季度末時(shí),如果季度銷售額不超過30萬元符合免稅條件,則將已計(jì)提的增值稅及附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,會(huì)計(jì)分錄為借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸記營業(yè)外收入;如果季度銷售額超過30萬元需要繳稅,則直接繳納已計(jì)提的增值稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款。