同學,你好
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅
老師,我們增值稅多交稅退了回來怎么做分錄
之前6月交的增值稅交多了,現(xiàn)在退回來,怎么做分錄,但是做6月的分錄時就是做實際交的,現(xiàn)在做多交的進去,又沖不會原來多交那筆
留底退稅退回來以后,賬面做了分錄,財務報表體現(xiàn)在哪里,增值稅申報表上怎么體現(xiàn)呀
留抵增值稅給退回來了,這筆款分錄怎么寫?
老師,更正了增值稅報表以后,需要退回多交增值稅,退回的分錄怎么做呢
老師 6月份就已經(jīng)辦過營業(yè)執(zhí)照了,是個體工商戶從6月開始就沒有做過帳,沒有報過稅務. 不知道如何操作下手. 怎么做申報? 求老師指點一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務員的提成,50000塊錢報個稅報哪個模塊比較合適?
股東投入投資款做實收資本在錄科目的時候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認證進項稅額過渡啊,是為了匹配我們的銷項嗎?? 根據(jù)銷項勾選多少,然后稅負率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個體戶,請問可以用公司給個體開票嗎
做賬時拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務費,問出納這個勞務費是什么,回復說是工資,那我做賬時都去核銷應付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負債表上顯示成了其他流動資產(chǎn),對嗎?
麻煩老師看一下他最后一問的答案,利息調(diào)整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進項發(fā)票,認證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
老師那這筆錢就一直掛在未交增值稅里嗎
同學,你好 你之前多繳納,這個科目有余額的