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做賬時拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務(wù)費,問出納這個勞務(wù)費是什么,回復(fù)說是工資,那我做賬時都去核銷應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?

2025-09-04 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-04 15:21

你好,勞務(wù)費是計入應(yīng)付賬款了。

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快賬用戶1307 追問 2025-09-04 15:22

勞務(wù)費需要拿發(fā)票來的是吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:22

你好,是的。勞務(wù)是需要發(fā)票的。

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快賬用戶1307 追問 2025-09-04 15:24

那如果老板就說是工資,只是備注錯了,能直接去去應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?因為公司應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目還有不少余額呢,一直未發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:24

你好,可以的。你按工資申報,有買社保是沒問題的。

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快賬用戶1307 追問 2025-09-04 15:27

工資和勞務(wù)費全部轉(zhuǎn)給法人,沒有轉(zhuǎn)給申報工資的員工

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齊紅老師 解答 2025-09-04 15:28

你好,這個最好有委托書。

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流程是這樣的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-05
同學(xué)你好 對的 這樣就可以的 這個工資是你們的成本
2022-03-24
你好;? ? 少計提的是個人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
同學(xué)你好 這個也得正常做賬的哦
2022-03-31
借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用,社保負(fù)數(shù)。
2021-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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