你好,勞務(wù)費是計入應(yīng)付賬款了。
請問一下,小規(guī)模納稅,工程公司是,主營業(yè)務(wù)有提供勞務(wù),設(shè)備租賃等。做工程時有出租機器設(shè)備的收入,也有提供勞務(wù)的收入,那在確認(rèn)收入時,是不是可以把這兩個收入都放在主營業(yè)務(wù)收入里,而不需要把設(shè)備租賃的收入放進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入里?還有如果是分包一部分給其他單位做,開回來勞務(wù)費的普通發(fā)票給我們,我們進(jìn)賬時是不是可以計入 借:工程施工—合同成本—勞務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款?
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
老師,請問下,我是物業(yè)公司一般納稅人,現(xiàn)在公司員工都是簽勞務(wù)派遣合同,請問下發(fā)放員工工資社保的會計分錄怎么寫?社保,工資和勞務(wù)服務(wù)費是全部按月一次轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司的,公司是收到勞務(wù)發(fā)票做賬嗎:借,管理費用 勞務(wù)費 100000 應(yīng)交稅費 貸,銀行存款? 請問分錄是不是這樣一筆處理就可以啦?
老師,請問公司員工出差去辦理業(yè)務(wù)的,一般都是兩個人的,去之前會給業(yè)務(wù)提成的25%給他們,但是這個提成預(yù)付款只給到A,我可以入賬的時候做成一半給到A,一半給到B嗎?因為這個提成預(yù)付款實際也是兩人平分的,只是兩人出去就直接打給該組的組長。都是是公司員工,這個業(yè)務(wù)提成是算工資里面去的,只是去施工前提前預(yù)支給他們,所以等做工資的時候會在他們工資上扣點這個預(yù)付提成的,所以現(xiàn)在有個問題,這個錢應(yīng)該是給平分到這兩個員工的,但是出納只打給其中一個,這個人是組長,我想這樣能不能入賬的時候分別掛這兩個人的,但是銀行回單只是轉(zhuǎn)給其中一個,老師有什么好的辦法嗎?
老師,我們公司是新參保單位。像失業(yè)保險我這個月初去開戶,已經(jīng)將職工參保進(jìn)去了。前兩天失業(yè)保險已經(jīng)扣費,單位和個人部分的失業(yè)保險已經(jīng)從基本戶扣費了。那我這個月怎么做賬?單位部分先計提再發(fā)放?參保的這兩個人都是管理部門的,那我做賬,單位部分,計提和發(fā)放做在一筆憑證上,借:管理費用-社會保險費,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,再接著做發(fā)放的,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。個人部分的失業(yè)保險,是在下個月發(fā)4月份工資的時候從工資里面扣,那我這個月做賬是直接做,借:其他應(yīng)收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。下個月發(fā)4月工資,再在發(fā)工資的那筆賬務(wù)里面做,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。是這樣子做這種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理嗎?
員工福利,能做費用嗎
請問餐飲公司的水電費,交給租賃公司,租賃公司開不了發(fā)票,有水電公司開的發(fā)票,進(jìn)行分割。這個發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?
社保全部由員工承擔(dān),分錄做了其他應(yīng)收款,報工商年報時公司承擔(dān)部分是按帳里體現(xiàn)的管理費用還是按系統(tǒng)申報里公司承擔(dān)的報
老師,先查賬,發(fā)現(xiàn)某之前有做了暫估應(yīng)付某供應(yīng)商賬款正數(shù),但同時又發(fā)現(xiàn)應(yīng)付該供應(yīng)商賬款負(fù)數(shù),這個我能直接沖賬嗎?不過暫估應(yīng)付比應(yīng)付多,多出來的怎么處理?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的凈值是哪個數(shù),投標(biāo)時要求填就寫的資產(chǎn)負(fù)債表里的凈值是什么數(shù)
老師,保險公司代收的車船稅,公司應(yīng)該怎么記賬?如何下載完稅證?公司是否還需要申報?
上期留抵的稅額,本月申報的時候要填進(jìn)去嗎
這個是不是不太嚴(yán)謹(jǐn),還有計入資本公積的,對不
老師,長期負(fù)債是非流動負(fù)債嗎
老師 勞務(wù)外包 給員工交的社保和服務(wù)費怎么做賬
勞務(wù)費需要拿發(fā)票來的是吧?
你好,是的。勞務(wù)是需要發(fā)票的。
那如果老板就說是工資,只是備注錯了,能直接去去應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?因為公司應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目還有不少余額呢,一直未發(fā)工資
你好,可以的。你按工資申報,有買社保是沒問題的。
工資和勞務(wù)費全部轉(zhuǎn)給法人,沒有轉(zhuǎn)給申報工資的員工
你好,這個最好有委托書。