這是沒問題的,這是往來重分類導(dǎo)致
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
請問老師科目余額表上應(yīng)交增值稅貸方余額為-37365.45,但是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為0,其他流動資產(chǎn)有個37365.45 ,能看出來是怎么回事嗎
老師,我想請問下我剛接手一家公司的賬,現(xiàn)在看到他們的待抵扣增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表中反映在其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目,這是允許的嗎?我理解的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方反映嗎,為什么在表中會出現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)
請問老師,我單位2021年結(jié)賬完畢,但是應(yīng)交增值稅借方出現(xiàn)500元余額,原因是多繳納了一筆,我放在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)列示,但是財(cái)審給調(diào)整至其他流動資產(chǎn),我不太明白為什么調(diào),是否合理?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動資產(chǎn)”項(xiàng)目顯示的金額,我查了一下總賬,發(fā)現(xiàn)和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字是對應(yīng)的,這筆進(jìn)項(xiàng)稅近半年我們一直沒有相應(yīng)的銷項(xiàng)稅去抵扣,為什么留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會被列報(bào)為“其他流動資產(chǎn)”呢,需要怎么做修改嗎
員工福利,能做費(fèi)用嗎
請問餐飲公司的水電費(fèi),交給租賃公司,租賃公司開不了發(fā)票,有水電公司開的發(fā)票,進(jìn)行分割。這個發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
社保全部由員工承擔(dān),分錄做了其他應(yīng)收款,報(bào)工商年報(bào)時公司承擔(dān)部分是按帳里體現(xiàn)的管理費(fèi)用還是按系統(tǒng)申報(bào)里公司承擔(dān)的報(bào)
老師,先查賬,發(fā)現(xiàn)某之前有做了暫估應(yīng)付某供應(yīng)商賬款正數(shù),但同時又發(fā)現(xiàn)應(yīng)付該供應(yīng)商賬款負(fù)數(shù),這個我能直接沖賬嗎?不過暫估應(yīng)付比應(yīng)付多,多出來的怎么處理?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的凈值是哪個數(shù),投標(biāo)時要求填就寫的資產(chǎn)負(fù)債表里的凈值是什么數(shù)
老師,保險(xiǎn)公司代收的車船稅,公司應(yīng)該怎么記賬?如何下載完稅證?公司是否還需要申報(bào)?
上期留抵的稅額,本月申報(bào)的時候要填進(jìn)去嗎
這個是不是不太嚴(yán)謹(jǐn),還有計(jì)入資本公積的,對不
老師,長期負(fù)債是非流動負(fù)債嗎
老師 勞務(wù)外包 給員工交的社保和服務(wù)費(fèi)怎么做賬