你好: 將折扣的5元,計(jì)入銷售費(fèi)用?;蛘邌为?dú)沖減收入。 大部分的處理傾向于銷售費(fèi)用。 也有少量會(huì)計(jì)沖減收入(目的是沖減收入,可以少納稅,不過5元也納不了多少稅,所以大部分為核算方便計(jì)入銷售費(fèi)用)
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,我們8月份開了6萬多的電影票發(fā)票,但是這部分的發(fā)票金額實(shí)際不是當(dāng)月票房收入的,因?yàn)榭腿四玫氖请娪叭?,那么這個(gè)月的卡票收入這個(gè)6萬塊,我可以做:借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款嗎?帶到客人來消費(fèi)的時(shí)候我再從預(yù)收里面轉(zhuǎn)到營業(yè)收入來呢?主要是開了發(fā)票了,這筆賬這樣做是否合理呢?
老師你好,我想問一下外貿(mào)企業(yè)的美元賬戶收匯和結(jié)匯如何做賬,這個(gè)月月初匯率為6.7050,實(shí)際結(jié)匯匯率為6.61,比如我這個(gè)月收匯收了30萬美金,可結(jié)匯只結(jié)了5萬美金,那么我入賬的時(shí)候該用多少匯率來入賬,現(xiàn)在理解做的分錄為 收匯:借:銀行存款(美元賬戶) 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)匯:借:銀行存款(人民幣賬戶) 匯兌損益 貸:銀行存款 (美元賬戶) 那么美元賬戶的匯損是調(diào)整了,那么應(yīng)收賬款那部分的呢,原本也只是按照月初匯率來進(jìn)行入賬的,這部分不用調(diào)整嗎,該如何調(diào)整呢?請老師解答。謝謝。
收到兌換券電影收入,做預(yù)收款,等實(shí)際看電影做票房收入。但是存在兌換券25元但實(shí)際30元,這差的5元如何做賬?
我們做電商的現(xiàn)在有個(gè)充值活動(dòng)預(yù)存錢消費(fèi),但是我充1000元,實(shí)際到支付寶995支付寶收取我的手續(xù)費(fèi)5元,分錄我要怎么做? 借:其他貨幣資金-支付寶 995 貸:預(yù)收賬款 1000 差額5元怎么做賬
老師:我公司收的電子承兌,票面金額是50萬可是對(duì)方實(shí)際支付485000元,差額15000元是對(duì)方貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi),但我公司已入賬50萬,導(dǎo)致應(yīng)收賬款少了15000元,這怎么做分錄調(diào)這個(gè)差額呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
老師好,其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
可以直接提供分錄
總收入20000,使用20張劵,收到資金19900 借:銀行存款20000 銷售費(fèi)用 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19900
不做管理費(fèi)用,做成本可以嗎?
你好: 做成本不合適,做管理費(fèi)用沒有銷售費(fèi)用合適,不過如果實(shí)在不想使用銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用下單獨(dú)建立二級(jí)明細(xì)進(jìn)行核算也可以了。
好的謝謝
你好: 加油,給個(gè)好評(píng)喲~