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老師你好,如果到年底還未收取發(fā)票,怎么辦?預(yù)付專利費用發(fā)票到12.31號還未收取,怎么入賬,做賬嗎?

2020-12-31 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-31 17:04

您好!如果是當(dāng)期的費用可以計入當(dāng)期損益的,年度匯算清繳之前開票回來都可以稅前扣除的。

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快賬用戶9779 追問 2020-12-31 17:04

老師,具體分錄怎么做,什么叫計入當(dāng)期損益

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齊紅老師 解答 2020-12-31 17:10

費用發(fā)票的開票日期是1月份嗎

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快賬用戶9779 追問 2020-12-31 17:10

是的,1月份

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齊紅老師 解答 2020-12-31 17:13

12月份分錄如下 借:預(yù)付賬款 ? 貸:銀行存款 1月發(fā)票回來 借:無形資產(chǎn) ? 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶9779 追問 2020-12-31 17:14

可以先暫估費用嗎?借管理費用 貸預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-31 17:20

如果你知道具體開票金額可以這樣做 借:管理費用 ? 貸:銀行存款 等發(fā)票到了附到記賬憑證后面就可以了

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快賬用戶9779 追問 2020-12-31 17:21

要加上進項稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-31 17:22

請問你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

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快賬用戶9779 追問 2020-12-31 17:22

我們是一般人。別人給我們開票

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齊紅老師 解答 2020-12-31 17:23

他們給你們開專票分錄是這樣 借:管理費用 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? 貸:銀行存款

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快賬用戶9779 追問 2020-12-31 17:25

老師,我們沒收到票呢,12月可以這樣做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 17:29

可以的,匯算清繳前開回發(fā)票是可以稅前扣除的。

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您好!如果是當(dāng)期的費用可以計入當(dāng)期損益的,年度匯算清繳之前開票回來都可以稅前扣除的。
2020-12-31
一、需要暫估處理,后期收到發(fā)票后,再沖銷暫估,按發(fā)票入賬,按發(fā)票掛賬金額付款。 二、次月支付上月貨款,未收到發(fā)票,分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 三、沖銷暫估后,按取得的發(fā)票金額正確入賬。 四、年底一般是盡快催收當(dāng)年的發(fā)票。沒有收到發(fā)票,不用賬務(wù)處理,因為平時已經(jīng)暫估入庫了 五、次月收到發(fā)票,沖銷暫估,按發(fā)票入賬,按掛賬的金額入賬
2021-11-01
同學(xué)你好 借費用科目福利費 貸預(yù)付賬款
2024-02-28
計入其他應(yīng)收款。收到發(fā)票當(dāng)月轉(zhuǎn)入費用
2024-11-01
你好,當(dāng)時借庫存商品貸應(yīng)付賬款做的是這個嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?
2022-06-02
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