不用 一正數(shù)一負數(shù)就是0了
老師好,發(fā)票紅沖后重新開了一份一樣的正數(shù)發(fā)票,還需要做本年利潤調(diào)整嗎?借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后再做 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤?
老師你好,我上一年度有一筆主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,(錯誤憑證:借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)收入)我這個跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
老師好,前期計入主營業(yè)務(wù)收入100萬 ,并按月結(jié)轉(zhuǎn)致本年利潤了,現(xiàn)在需要調(diào)賬至其他業(yè)務(wù)收入,是借:本年利潤100,貸:其他業(yè)務(wù)收入100嗎,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準(zhǔn)則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,5月開出銷售發(fā)票金額錯誤(少開了),6月重開正確的,6月做憑證就紅沖5月確認收入的分錄,然后重新做一筆,但是5月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,6月把多出來的銷售收入直接轉(zhuǎn)到本年利潤對嗎? 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本,對嗎?
考完試到最后一刻,系統(tǒng)自動提交的,這樣提交的內(nèi)容會被保存嗎
老師,可以提供一般納稅人報表和小規(guī)模納稅報表嗎?
樸老師進 您好,清算確認的單位建筑面積成本費用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時確認的總可售建筑面積來計算,具體公式為:單位建筑面積成本費用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費用 + 稅金及附加 + 20% 加計扣除)÷ 總可售建筑面積,計算時需先將前五項成本費用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認的單位建筑面積成本費用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎