簽訂合同時 借,使用權資產(chǎn)452000 未確認融資費用,差額部分 貸,銀行存款45200 租賃負債464140 支付時。 借,租賃負債 貸,銀行存款 借,財務費用 貸,未確認融資費用
我公司購入固定資產(chǎn)(已收到固定資產(chǎn)專票),通過第三方融資租賃公司付款,設備發(fā)票金額加利息分24期由我方付給租賃公司,每期收到融資方開來利息專票,這個應該如何入賬?
老師您好,我想問一個問題 我公司購入固定資產(chǎn)(已收到固定資產(chǎn)專票),通過第三方融資租賃公司付款,設備發(fā)票金額加利息分24期由我方付給租賃公司,每期收到融資方開來利息專票,這個應該如何入賬?
融資租入固定資產(chǎn),兩年,24期,資產(chǎn)總金額452000,首付款45200,保證金90400,留購價100元,租金總額464140(租金+首付款+留購價),浮動利率,每月收到租金票,第一期收到本金發(fā)票11040,第二期收到本金發(fā)票23401.13,利息發(fā)票1198.87.第三期收到本金發(fā)票23472.02,利息發(fā)票1127.98,請問老師如何做賬?如何確認未確認融資費用?每期租賃發(fā)票進項稅額怎么入賬
老師,請教一個工作上碰到的問題,業(yè)務描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認融資費用 2者之差 貸:長期應付款--應付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時: 3、借:長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應付款--應付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時:計提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
請問老師一個汽車租工作的問題,業(yè)務描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080,B公司給A公司提供了車價+購置稅金額合計409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅) 未確認融資費用 109763 貸:長期應付款--應付融資租賃款(合同金額)518820 2、支付第一筆預付款時: 3、借:長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應付款--應付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時(發(fā)票金額15520)怎么做賬?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
如果是專票 借,租賃負債 應交稅費~增值稅 貸,銀行存款
利息發(fā)票也是有進項的,怎么做?
第一筆租賃負債金額是含稅金額,下面攤銷的時候,是不含稅的,最后會不會有余額?
你收到時,計入應交稅費~增值稅,借方就可以了 借,租賃負債 應交稅費~增值稅 貸,銀行存款 借,財務費用 應交稅費~增值稅 貸,未確認融資費用
利息增值稅發(fā)票是通過銀行支付的,最后一筆分錄不能體現(xiàn)銀行存款啊
你第一個分錄支付的時候,就是銀行存款一個月了啊