學(xué)員您好,你打開報(bào)表,工具欄有個(gè)顯示公式的按鈕,可以看到會(huì)計(jì)科目二代碼,檢查一下設(shè)置是不是錯(cuò)了。
老師,請(qǐng)問金蝶專業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中的公式取數(shù)怎么調(diào)?我計(jì)提了印花稅,但資產(chǎn)負(fù)債表中左邊就比右邊多了計(jì)提印花稅這筆數(shù)。請(qǐng)問我現(xiàn)在是要調(diào)整哪里的公式取數(shù)?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?老師,我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)帶出來應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù),但是我看了財(cái)務(wù)軟件帶出來數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng)稅余額加上計(jì)提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和?請(qǐng)問老師,這樣算的金額對(duì)么?
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當(dāng)時(shí)沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目,這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問怎么處理?
老師想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計(jì)提得時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來萬的負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來嗎?調(diào)整的話,怎么調(diào)賬。,怎么計(jì)提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒有負(fù)數(shù)了
老師,你好!我這邊用的金蝶KIS云專業(yè)版,我這邊系統(tǒng)里的資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付公式設(shè)置取數(shù)是直接取種科目的余額的,這樣數(shù)就不準(zhǔn)了,請(qǐng)問學(xué)堂有相關(guān)的學(xué)習(xí)課程嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
我自己調(diào)好,謝謝老師!
不客戶的,如果您對(duì)我的解答滿意,還請(qǐng)五星好評(píng)喲~~