你好,根據(jù)2016年3月23日,財(cái)政部、國稅總局頒布的《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)相關(guān)規(guī)定,增值稅的計(jì)稅方法有兩種,包括一般計(jì)稅方法和簡易計(jì)稅方法,稅率分別是9%和3%,一般計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,簡易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅.甲供工程,是指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程.增值稅計(jì)算應(yīng)視不同情形而定. 乙方是一般納稅人,適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率是9%,銷項(xiàng)稅額為總價(jià)款÷(1%2B增值稅稅率)×增值稅稅率.此外,乙方采購的石材可以按規(guī)定抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額. 乙方是一般納稅人,適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅.依據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號及相關(guān)規(guī)定,一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅.甲供工程,指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程.簡易方法增值稅征收率是3%,應(yīng)繳納增值稅為總價(jià)款÷(1%2B3%)×3%.此外,乙方采購的石材不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額. 乙方是小規(guī)模納稅人.增值稅征收率是3%,稅務(wù)處理同情形2. 其實(shí)根據(jù)《企業(yè)所得稅扣除管理辦法》規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用只要是真實(shí)的,并取得了合法有效憑證就可以稅前扣除。這里合法有效憑證不是僅指發(fā)票,在這種情況下,施工企業(yè)取得的工程決算報(bào)告和建設(shè)方提供的購買材料的發(fā)票清單也應(yīng)視為合法有效憑證,況且是真實(shí)發(fā)生的。為了避免與有些稅務(wù)機(jī)關(guān)不必要的爭議,一些是增值稅一般納稅人的建設(shè)單位,在購買材料時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,并申報(bào)抵扣,隨后按原價(jià)開增值稅專用發(fā)票給施工方,這些沒有差額也不要繳納增值稅。但在實(shí)務(wù)中,大多數(shù)單位并不愿意按這種方式進(jìn)行處理。
一般納稅為建筑工程公司,提供建筑工程項(xiàng)目時(shí),選擇簡易計(jì)稅方法,請問3%和5%的稅率在計(jì)算增值稅時(shí)怎么區(qū)分
老師,甲供工程和清包工程可以選擇一般計(jì)稅方法嗎?
甲供工程增值稅和所得稅計(jì)算方法
請問個(gè)體工商戶經(jīng)營所得稅費(fèi)的計(jì)算方法和公司所得稅的計(jì)算方法一樣嗎
個(gè)人所得稅的計(jì)算方法和過程不知道怎么算
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會(huì)計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?