不用的 沒(méi)用完以后繼續(xù)用的
老師,我想問(wèn)下,我們剛開(kāi)廠的話,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,比如說(shuō)我們買(mǎi)的固定資產(chǎn),設(shè)備,原材料呀,特別多,開(kāi)好多專(zhuān)票是這樣的。我們的前期的話就是銷(xiāo)售的少進(jìn)項(xiàng)多,這樣的話,我就是想要問(wèn)一下,認(rèn)證完會(huì)不會(huì)有影響,這個(gè)認(rèn)證期的話,是不是就一年,如果不認(rèn)證的話,就是放到以后認(rèn)證的話是不是會(huì)更好一點(diǎn)。我的意思就是說(shuō)目前的話就是交增值稅嗎,也沒(méi)有交稅,我怕那個(gè)國(guó)稅局會(huì)不會(huì)來(lái)抽查一下呀,這樣
老師請(qǐng)問(wèn)是不是說(shuō)我原有的發(fā)票不夠,然后又增量,增量的發(fā)票就在增量本月一定要開(kāi)完嗎?要是開(kāi)不完會(huì)怎么樣?還有就是說(shuō)我比如說(shuō)我12月份收到的款就一定要再這個(gè)月確認(rèn)收入嗎?
老師,你好我們6月新開(kāi)公司發(fā)票只有5份,這個(gè)月去發(fā)票增量60份,稅務(wù)局說(shuō)是臨時(shí)增量,要固定增量要看3個(gè)月的銷(xiāo)售額才行,那我這個(gè)月申請(qǐng)的60份是不是全部要開(kāi)完,沒(méi)開(kāi)完會(huì)不會(huì)影響下個(gè)月的發(fā)票增量
老師,我們新成立的一個(gè)公司,在12月份成立,按照規(guī)定,12月只允許我們領(lǐng)25組的發(fā)票,但是,我12月份需要開(kāi)出500多萬(wàn)的發(fā)票,25組不夠用,我可以在開(kāi)完25組之后辦增量嗎?12月份的
想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題就是紅沖的發(fā)票,是一定一定先紅沖,然后再開(kāi)票嗎,還是說(shuō)可以先開(kāi)正確的,然后再紅沖,這個(gè)沒(méi)有先后順序還是有先后順序的呀,比如,我1月份的發(fā)票,由于沒(méi)有備注,客戶3月份告訴我開(kāi)一張正確的,需要備注,然后我是沒(méi)有收到客戶1月份的發(fā)票寄過(guò)來(lái),我是不是可以先開(kāi)正確的,然后后面收到錯(cuò)誤的發(fā)票再紅沖呢,還是說(shuō)必須先在開(kāi)票軟件上先紅沖,然后才可以開(kāi)正確的有備注的發(fā)票,這個(gè)順序有講究嗎
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
哦,我以為是不是這個(gè)月增的票就一定要這個(gè)月開(kāi)完,不然稅局會(huì)找麻煩的
你好 不會(huì)的 可以有剩余的
老師那比如說(shuō)我12月份收到的款就一定要再這個(gè)月確認(rèn)收入嗎?
不一定 你業(yè)務(wù)沒(méi)有完成提前收取做預(yù)收賬款
可是我們這邊稅局的現(xiàn)在就是說(shuō)我們收到錢(qián)就要確認(rèn)收入,然后按征期繳稅,不可以推遲申報(bào),不然要罰款要交滯納金
你好 你們收到的什么錢(qián)的
我們收到的都是銷(xiāo)售商品的款
你給對(duì)方提供了商品的嗎
有的商品也提供了,只是還沒(méi)有收到結(jié)算單
那你們跟稅務(wù)局那邊說(shuō)是不是收到了
沒(méi)有說(shuō)我們收到,是他們說(shuō)收到錢(qián)就要確認(rèn)收入
預(yù)收賬款12月份的 那不需要跟你稅務(wù)局提前收了 還沒(méi)有發(fā)貨