你好!要查明產(chǎn)生的原因才可以的,如果是之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在需要沖回來
老師我朋友一個公司存在一個問題就是賬面庫存原材料小于實際庫存 現(xiàn)在調(diào)回 那企業(yè)所得稅就要多交了 這是歷史遺留 我怎樣可以調(diào)回利潤
你好,老師,我是這么一個情況,我們屬于新企業(yè),以前內(nèi)賬是和外賬的原材料入庫處理方式一樣,價稅分離做賬的,后面內(nèi)賬就是含稅入賬的,也就是我現(xiàn)在內(nèi)賬上還有80萬的稅額掛賬的,實際庫存 已經(jīng)消耗了,我該怎么處理才最合適
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師,請幫我分析這個思路對不對:因為之前做賬一直不對,沒有做到賬務(wù)與庫存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來,也就是說我現(xiàn)在強制把10月份賬務(wù)的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致,用倒推的方式計算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫實際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應該怎么做,因為我企業(yè)都是當月貨款下月開票的,所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發(fā)票
老師,現(xiàn)在我有兩個問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補上了,但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的,并且應付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了,實際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了,但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調(diào)整。 2.個稅申報問題,因為6月申報的個稅有問題,跟實際不一樣,而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個不改,不管可以嗎?
老師您好公司員工父母生日,公司要給200分禮金,我轉(zhuǎn)賬給他怎么備注
公司租賃個人門面房作辦公用房,如果合同約定開票稅費由公司承擔,開票的稅費怎么計算
老師,我是一般納稅人,客人是小規(guī)模企業(yè),卻要求我們開普通發(fā)票,請問可以嗎?我們開專票對客人也沒有影響呀
老師,去取得數(shù)電發(fā)票,還需要供應商提供xlm格式的去下載保存嗎
生產(chǎn)設(shè)備租賃費每月5.4萬,租了大半年,之前都沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在不租了,對方一次性開發(fā)票過來,該費用計入生產(chǎn)費用—租賃費,導致當月生產(chǎn)成本過高,當月得毛利率很低,這種情況該怎么處理
制造業(yè)買的1000元的機械設(shè)備應該計入什么科目?
公司銀行賬戶與個人往來款頻繁有稅務(wù)風險嗎
怎么做合并資產(chǎn)負債表
請問,原材料庫存比實際偏大,應付帳款貸方不少遺留未付,實際無須付的款項,兩者可以對沖嗎
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
那又要做以前年度調(diào)整
你好!要根據(jù)實際業(yè)務(wù)調(diào)整,否則存在查賬風險
好吧 那如果我作為一個會計小白到時候如果接手這活 那不是一爛攤子 我在想肯定以前就是為了多庫存少利潤多抵扣進項 哎
你好!交接的時候沒有核對數(shù)據(jù)嗎?
目前還沒交接 只是我朋友說目前他們公司出現(xiàn)的問題 就想著我好好學 解決 可我還是會計小白 我怎么那么厲害 朋友說過了年就把我調(diào)去他們公司 我目前在他一個新公司做賬
你好!要查明原因才可以做相應的調(diào)賬
那這樣的賬就是上個會計最清楚了 叫她調(diào)回來是嗎?
你好!可以查一下原來的憑證
這可是技術(shù)活 我會計小白 剛開始肯定看不懂
你好!可以與原來的會計溝通一下
就是叫她自己調(diào)回來是嗎
你好!是的,這樣比較快
好的謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝
哦哦還有那利潤怎么可以調(diào)回 畢竟到時候企業(yè)所得稅又要多交
你好!跨年了陸潤不好調(diào)整了,通過以前年度損益調(diào)整科目