同學(xué)你好 1.可以先暫估入賬 2.建筑服務(wù)的嗎
做為建筑拆除公司,拆除后經(jīng)過簡(jiǎn)單處理的舊磚瓦等材料銷售出去。1.沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么開銷售票?2.稅率按多少開?
2×18年10月1曰,甲公司委托乙公司代銷一批貨物,成本為5000元,銷售價(jià)格為10000元,貨物已經(jīng)發(fā)出。乙公司按照銷售金額(不含增值稅)的1%收取手續(xù)費(fèi)(含稅價(jià))。根據(jù)約定,乙公司有權(quán)退還未銷售的貨物。2×18年12月31日,乙公司銷售貨物60%給某顧客,并將銷售款存入銀行。2×19年1月3日乙公司給甲公司發(fā)送代銷清單,并扣除手續(xù)費(fèi)后將銷售款轉(zhuǎn)甲公司,甲公司給乙公司開銷貨發(fā)票。乙公司給甲公司開代銷手續(xù)發(fā)票。(商品銷售增值稅率為13%,代理服務(wù)業(yè)增值稅稅率6%)要求:做出乙公司在該過程的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2×18年10月1曰,甲公司委托乙公司代銷健身器材,成本為4000元,銷售價(jià)格為5000元,健身器材已經(jīng)發(fā)出。乙公司按照銷售金額(不含增值稅)的1%收取手續(xù)費(fèi)(含稅價(jià))。根據(jù)約定,乙公司有權(quán)退還未銷售的健身器材。2×18年12月31日,乙公司銷售健身器材60%給某顧客,并將銷售款存入銀行。2×19年1月3日乙公司給甲公司發(fā)送代銷清單,并扣除手續(xù)費(fèi)后將銷售款轉(zhuǎn)甲公司,甲公司給乙公司開銷貨發(fā)票。乙公司給甲公司開代銷手續(xù)發(fā)票。(商品銷售增值稅率為13%,代理服務(wù)業(yè)增值稅稅率6%)要求:做出乙公司在該過程的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
1、某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,沒有上期尚未抵扣的稅額。(1)2月份購(gòu)進(jìn)材料100噸,單價(jià)80元,價(jià)稅合計(jì)金額為9040元;(2)2月份銷售產(chǎn)品開出普通發(fā)票,普通發(fā)票上的金額為11300元;問題(1)該公司2月份的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?(2)該公司2月份的銷項(xiàng)稅額是多少?(3)該公司2月份應(yīng)繳納的增值稅是多少?(要過程)
1、某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,沒有上期尚未抵扣的稅額。(1)2月份購(gòu)進(jìn)材料100噸,單價(jià)80元,價(jià)稅合計(jì)金額為9040元;(2)2月份銷售產(chǎn)品開出普通發(fā)票,普通發(fā)票上的金額為11300元;問題(1)該公司2月份的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?要求計(jì)算全過程(2)該公司2月份的銷項(xiàng)稅額是多少?(3)該公司2月份應(yīng)繳納的增值稅是多少?
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
1.這個(gè)是不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)的。2.開票按那個(gè)稅率?
1.那就匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 2.建筑服務(wù)開票稅率是9%一般納稅人的
我們是建筑公司,施工拆除下來的舊磚,要銷售給另一家單位,要開銷售票吧?按13%?還是3%,或者這種情況,適用別的稅率?是一般納稅人。
同學(xué)你好 這個(gè)一般計(jì)稅一般納稅人就是13%
然后是這個(gè)成本,暫估后,匯算時(shí)調(diào)增,一直沒有成本發(fā)票,可以嗎?
可以,你匯算清繳調(diào)增就行了
銷售舊磚沒有優(yōu)惠稅率,只能按適用的13%了?
?納稅人銷售舊貨,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額