你好!這個沒關(guān)系。正常做就好了 1、繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時: 借:管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))

申報(bào)的工資跟申報(bào)的社保不一致,怎么做分錄
老師,社保里面的申報(bào)工資跟個稅里面申報(bào)的工資不一樣怎么辦?
發(fā)放工資跟社保申報(bào)的基數(shù)不一致,該怎么辦?
老師 社保申報(bào)上年的工資和個稅申報(bào)的工資要一致嗎?不一致會怎么樣
員工提成少,又扣社保導(dǎo)致本月沒有工資,請問工資怎么申報(bào)呢,只申報(bào)社保部分還是不需要申報(bào)?
老師,交個稅的時候不能選擇三方支付,請問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個體戶是按經(jīng)營所得申報(bào)個稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?


10月付社保分錄 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 4703.4 借:其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 4330.4 貸:銀行存款 9033.8 12月付工資分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 36600 貸:其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 3032.18 貸:庫存現(xiàn)金 30567.82
其他應(yīng)付款的差額怎么處理
你好!你為什么會計(jì)提的與繳納的不一致?
因?yàn)楣べY的申報(bào)和繳納的社保本來就不一樣
你好!社保本身就沒有一定要根據(jù)工資來了。每個地方不同,你按實(shí)際繳納的社保來做分錄就好了。不 要求按工資的比例來。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。