同學(xué)你好,這上面應(yīng)該差一個(gè)應(yīng)交稅金,這個(gè)沒有說他一定是清完預(yù)付賬款的吧。你看下題中的意思。因?yàn)槲铱床坏筋},我猜是這樣子的。
老師,如果我只有記賬憑證一種憑證,那么付款憑證和收款憑證是不是可以作為原始憑證附在后面,如:每次付款時(shí)要這付哪個(gè)公司的,金額多少,老板簽字后我作為原始憑證付在記賬憑證后面
老師您好!購入的小額固定資產(chǎn)后面不想入固定資產(chǎn)了,想做費(fèi)用應(yīng)該怎么做憑證呢?前面已經(jīng)做了付款和收票憑證
老師,這兩個(gè)憑證不對啊,前面預(yù)付的金額,和后面的金額對不上?憑證少做了一次應(yīng)付賬款?
老師,我在12號收到對方的一筆預(yù)付款,在26號又收到了同一家的預(yù)付款,這兩次可以做一個(gè)憑證嗎,記賬憑證上的日期怎么寫
行政單位購電動三輪車用入固定資產(chǎn)嗎,單價(jià)5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費(fèi),款是公賬打出去的,這個(gè)發(fā)票購貨方開誰的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個(gè)人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險(xiǎn)40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個(gè)人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務(wù)局申請是啊
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會不會被認(rèn)定為工資?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
老師,他沒有發(fā)票,當(dāng)然是預(yù)付賬款了,!
圖一上金額對不上
兩個(gè)憑證的金額不對
之前付了112萬,后來,錢1126803. 6 還要付26803.6元,這筆錢沒做進(jìn)去?
同學(xué),有可能是他沒有結(jié)完賬了。或者你學(xué)的哪個(gè)實(shí)操,第幾筆,我去看能不能看到。
6803.6這筆錢,剛才金額發(fā)錯(cuò)了
同學(xué),你好,這個(gè)不一定是正好沖減的,要看題 中的場境,有時(shí)候可能是沖了一部分,還有結(jié)余。
不懂????不懂
你發(fā)來實(shí)操是哪個(gè),第幾個(gè),我去看一下。
林森老師,
是這個(gè)圖片上的,我覺得做錯(cuò)了!
同學(xué),你好,看的第幾筆,我去找一下。
是 9和12 9和12 9和12
同學(xué),你好,題 中說了,是部分預(yù)付 ,所以沖了之前的100萬,又在預(yù)付賬款貸方掛賬126803.6元。
是充了112萬吧,老師,預(yù)付112要,還有6千多是欠款,再怎么樣,也要應(yīng)付賬款6千多做進(jìn)去
同學(xué),你好,不用的,應(yīng)付或預(yù)付賬款只要企業(yè)用了其中一個(gè)科目,就要一用到底,所以預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款的意思了,在這里。
那這樣的話,6803.6是沒付的。之前只預(yù)付112萬?這里有1120803.6 如果應(yīng)付賬款不做進(jìn)去,那怎么做?萬一忘記了呢?
預(yù)付賬款借方發(fā)生了1200000 貸方發(fā)生了1120803.6 所以貸方還有余額,就是預(yù)付賬款的貸方。這個(gè)就是欠款。
是預(yù)付112萬,老師,你看錯(cuò)了??!
同學(xué),你好,不是這個(gè)嗎
有兩筆呢???
同學(xué),你好,12業(yè)務(wù)只沖第一個(gè)百勝。