你好,這個可以補申報的。在個稅的客戶端那邊,重新進行申報的
老師,11月單位有一個新增人員,忘記報個稅了,單位也沒發(fā)呢,這個沒報稅怎么辦
老師您好,這個月在報個人所得稅的時候,有一個提示說有兩個單位同時拿工資的,選擇一個單位作為費用5000扣除單位,這個我申報的時候直接申報了,有兩個員工在別的單位投保拿工資,這種情況我該怎么辦,他們也沒有扣除費用
法人在其他單位申報個稅,新辦企業(yè)沒有員工,怎么申報個稅?
老師,我單位上個月的個稅忘記申報了,這個月可以補報嗎,也不用交稅就是忘記申報了
老師個人所得稅是當月發(fā)放當月申報嗎,還是當月發(fā)放,申報上月,我們一個員工22年五月入職,老單位幫他申報個稅,新單位也申報了那個月,匯算清繳就不對了,這個是老單位更正還是新單位更正,老單位是當月申報上月,新單位是當月申報當月
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
在哪個選項補呢?
你好,你先選擇時間,選擇11月份,進去之后有一個更正的按鈕的
這人是新來的,還沒有新增
現(xiàn)在還可以更正是吧?
是的,這個是在12月份進來的吧,你們?nèi)绻U費了。那么在1月份更正申報的
11月這人來的,沒有付工資,應該零報吧?
你好,這個是要按照應發(fā)工資來計算的。因此不應該是0申報的
剛試了,一點申報顯示11月已申報,不能修改
你好,那么 你只能在1月份進行申報了
哦,那我現(xiàn)在是就更正不了了嗎?
一月怎么補11月申報呢?
是的,你應該是可以對10月份進行更正的。但是沒有意義的
去大廳可以更正補報嗎?
你好,可以的。他那邊的權(quán)限更多的
好的,謝謝!
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