你好,發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的。
正常個(gè)稅申報(bào)是11月申報(bào)10月的,但是我們單位是11月申報(bào)9月的,那新進(jìn)員工入職日期還是照常填嗎?
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對(duì)納稅申報(bào)有什么影響?
11月份從舊單位離職,12月份入職新單位,舊單位12月份發(fā)放10月份的工資,而新單位12月份的工資要到2月份發(fā)放,而我在個(gè)稅app上發(fā)現(xiàn)兩個(gè)單位同時(shí)為我申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,這正常嗎
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問(wèn),怎么處理
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開(kāi),但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個(gè)稅正常申報(bào)但工資打到a同事銀行卡里,問(wèn)題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過(guò)網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會(huì)體現(xiàn)哪名員工對(duì)應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書(shū)附在憑證后面嗎。 問(wèn)題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書(shū)里寫(xiě)明轉(zhuǎn)給誰(shuí)可以嗎,a和b之間沒(méi)有異議,公司也沒(méi)異議
老師,籌辦期發(fā)生的費(fèi)用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費(fèi)用,比如職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)或銷(xiāo)售費(fèi)用時(shí),二級(jí)科目用福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是籌辦費(fèi)?
排骨的稅收分類(lèi)編碼是什么
老師監(jiān)理老師報(bào)名費(fèi)做什么科目
準(zhǔn)備進(jìn)一家生產(chǎn)并銷(xiāo)售的紅磚廠,不知道對(duì)方公司采用哪種成本核算方法,是否按數(shù)量進(jìn)行分配,想采購(gòu)的黏土,煤炭這些原材料如何計(jì)算用量
你每月提供的未辦理退稅明細(xì)表要核準(zhǔn)是否收匯完結(jié)才能做進(jìn)去,沒(méi)有完結(jié)的客戶暫時(shí)不能做到里面辦理退稅,和銀行對(duì)賬確定收匯都完結(jié)了才能做進(jìn)去。像DREAM客戶屬于滾動(dòng)式付款,經(jīng)常會(huì)有欠款,這種情況也是很常見(jiàn),建議根據(jù)對(duì)方外匯的金額做個(gè)明細(xì)表,統(tǒng)計(jì)具體收匯金額,這樣才好區(qū)分收匯可以辦哪個(gè)月。遇到滾動(dòng)式付款客戶是不是和老板這么建議?
新單位的不對(duì),重新修改。
老師,那要做更正申報(bào)了對(duì)吧,那新單位因?yàn)橐酝恢笔钱?dāng)月發(fā)放,當(dāng)月申報(bào),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,這個(gè)歷史遺留問(wèn)題如何解決,全部來(lái)一遍更正申報(bào)嗎
去年3月開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在,都是當(dāng)月發(fā)放,當(dāng)月申報(bào)
你可以從這個(gè)月修改這個(gè)月零申報(bào)一個(gè)月。
這個(gè)月15號(hào)過(guò)去了,是七月份0申報(bào)嗎。之前全部更正申報(bào)?22年可以修改嗎
對(duì)的,是的, 也可以修改的,沒(méi)有做匯算清交可以
老師,你指的匯算清繳是公司還是個(gè)人,其實(shí)公司的匯算清繳已經(jīng)完成,個(gè)人的匯算清繳大部分員工已經(jīng)完成,另外,如果我更正申報(bào),那22年的賬要不要改,就是應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅那個(gè)科目
綜合所得匯算清繳 誰(shuí)做都可以 不修改賬務(wù)處理 賬務(wù)處理都對(duì)
我在問(wèn),我們企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成,員工個(gè)人所得稅匯算清繳已經(jīng)完成還能改嗎
可以的,只要個(gè)人所得稅沒(méi)有做匯算清繳就能修改。
和企業(yè)所得稅的沒(méi)有關(guān)系,你企業(yè)所得稅的沒(méi)有問(wèn)題