你好 收到房租的發(fā)票 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等科目,第:銀行存款等科目?
收到房租的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
收到一年的房租發(fā)票怎么寫會(huì)計(jì)分錄
新租賃準(zhǔn)則下,收到房租專票怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司租賃別人的倉(cāng)庫(kù),沒有發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?分?jǐn)偟臅?huì)計(jì)分錄怎么做?假如后期能收到發(fā)票,怎么做付房租分錄和分?jǐn)偡咒洠?/p>
請(qǐng)問租房收到的專用發(fā)票可以抵扣,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
具體呢怎么做分錄
你好 收到房租的發(fā)票 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等科目,第:銀行存款等科目? (需要根據(jù)房租不同用途,借方計(jì)入不同科目,是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?)
經(jīng)營(yíng)租賃
你好,是工業(yè)企業(yè)的車間租金,還是貿(mào)易企業(yè)辦公室租金? 是一個(gè)月的租金,還是好幾個(gè)月的租金呢?
單位是一年,
你好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,第:銀行存款等科目?
就寫這一個(gè)分錄
你好 費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,第:銀行存款等科目? 按月攤銷的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借預(yù)付賬款 3800 貸其他應(yīng)付款,按月攤銷做,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,可以這樣做嗎
你好,不可以這樣。這個(gè)不是貨款,不需要通過(guò)預(yù)付賬款科目核算。
貸應(yīng)付賬款房租,可以不,我不確定它是不是銀行存款付的
你好,如果房租沒有支付,貸方可以通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算?