你好,可以又去大廳改正
在大廳更正申報個稅,然后發(fā)現(xiàn)錯誤但是已經(jīng)扣款了,還能繼續(xù)修改嗎
在大廳更正申報個稅后已經(jīng)交稅了,發(fā)現(xiàn)報成了實發(fā),可以又去大廳改正嗎?
發(fā)現(xiàn)2020年報表有誤已經(jīng)在大廳申請更正申報了 財務軟件也需要調整嗎
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報錯誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
我已經(jīng)扣過稅款了,這種也可以去嗎?
是的,這種也可以去
老師,工資可以做成實發(fā)嗎?借:管理費用-實發(fā) 貸:銀行存款 然后社保單位和個人部分做成一筆?
工資要先計提再發(fā)放。
就是計提的呀。我的意思是 計提的是實發(fā)工資而不是應發(fā)工資
不可以,按應發(fā)工資計提。