你好同學(xué) 按照13走就可以了。
老師好,請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費50萬,對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因為無法開票,給我們一臺設(shè)備價值20萬,這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理,后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無稅務(wù)風(fēng)險呢?這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
老師你好,我們單位一臺設(shè)備,收到進(jìn)項發(fā)票的時候稅是16%的,當(dāng)時對方?jīng)]要發(fā)票,我想這個月把這臺設(shè)備走無票收入,你說銷項稅我是按16%還是按13%,請教老師了
老師,我們那個了個設(shè)備當(dāng)時是按照未稅簽合同的,未稅付的款,30000.元,現(xiàn)在想開發(fā)票對方萬13的稅點得3900。我是花錢開票合適還是就不開發(fā)票了,不開發(fā)票我這個設(shè)備就不能入賬了吧。
老師你好,我有一筆收入是19年2月份收款的,現(xiàn)在確定對方不會要發(fā)票了,想把它作為無票收入處理,請問我是按照當(dāng)時的16%計算稅額,還是按照現(xiàn)在的13%計算稅額呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
好的,謝謝
麻煩五星好評 謝謝。