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老師,我們那個了個設(shè)備當(dāng)時是按照未稅簽合同的,未稅付的款,30000.元,現(xiàn)在想開發(fā)票對方萬13的稅點得3900。我是花錢開票合適還是就不開發(fā)票了,不開發(fā)票我這個設(shè)備就不能入賬了吧。

2021-03-03 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 09:51

你好!不開發(fā)票也能入賬,只是折舊不能稅前扣除。

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 09:54

老師那具體折舊的分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-03-03 09:55

你好!分錄一樣的寫啊。比如管理費用—折舊費 貸累計折舊

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 09:58

30000萬的卷板機,這個記錄管理費用嗎 ?我現(xiàn)在做的是應(yīng)付賬款 借方30000,貸方銀行30000,我的意思是我現(xiàn)在沒有發(fā)票,我這個應(yīng)付賬款怎么沖了它,下一步應(yīng)該怎么做 是借:固定資產(chǎn)30000 貸應(yīng)付賬款30000 嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-03 09:59

你好!你的分錄是沒錯的了。借:固定資產(chǎn)30000 貸應(yīng)付賬款30000? 然后借方應(yīng)付賬款30000,貸方銀行30000

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:01

那你說的折舊我什么時候做 你說的不能稅前扣除是按照30000開始折舊嗎 ?

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:02

你好!不是,折舊正常做,我說的是你匯算清繳的時候,這些折舊要調(diào)增。

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:03

還有我做成固定資產(chǎn) 沒有發(fā)票 我需要附其他資料嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:03

你好!你可以用對方的送貨單,入庫單之類的入賬。

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:04

就是我做了折舊會提高我的費用,但是因為沒有發(fā)票 我要匯算清繳時調(diào)整 這個需要自己單獨記錄下對吧以免后期忘了

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:05

有合同 然后自己寫個入庫單可以吧 都附上

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:05

你好!可以的。就是這樣做。

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:06

老師 那我要是花3900 讓對方開發(fā)票 合適還是不要發(fā)票合適呢?我想知道這個 哪個花得錢多?

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:08

你好!你是一般納稅人嗎?

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:15

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:20

你好!如果是一般納稅人,取得專票是有好處的,進項可以抵扣,本身可以做成本費用。

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:22

是但是我還要花3900 得稅點,我想知道花了錢 也合適是嗎 ,具體能抵扣多少,

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:25

我花錢開了發(fā)票,我能低多少誰 增值稅 所得稅,我們是小微企業(yè),和我不花錢開發(fā)交的稅是多少,具體怎么測算一下呢

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:31

你好!你花了3900,這個3900不是可以抵扣嗎?

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快賬用戶8854 追問 2021-03-03 10:37

然后還可以減少所得稅是吧 還有其他的好處嗎 ?這個3萬的發(fā)票所得稅大概能減少多折舊的費用也不用調(diào)整了對吧 差不少吧

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:38

你好!稅務(wù)局查起來,你的帳是之類也都完整了。 是的。不用調(diào)整折舊了。

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你好!不開發(fā)票也能入賬,只是折舊不能稅前扣除。
2021-03-03
您好,我們付了1220元的話,這個我們虧了,資產(chǎn)金額高了,進項稅少了,如果簽的是未稅價合同就不會吃虧,我們付多少錢稅金拿多少個點的稅金發(fā)票
2024-01-24
你好,如果咱只是提供研發(fā)的服務(wù)是6%,要是銷售商品是13%。
2023-10-17
同學(xué)你好 不含稅收入減去成本費用
2022-05-24
付款應(yīng)該付69萬。 價稅合計仍然是69萬,只是增值稅少了,但不含稅價高了,成本費用就多了,企業(yè)所得稅就少了。實質(zhì)上沒有虧
2022-05-27
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