您好 沒有開具發(fā)票 收到款項 借:銀行存款 貸:預收賬款 開具發(fā)票后 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 沒有發(fā)生業(yè)務前收到款 第一筆分錄 發(fā)生業(yè)務 開具發(fā)票后 第二筆分錄

老師,我想問一下,預收賬款,在借方貸方各表示什么意思?。靠梢耘e個例子
老師 我想問下預收賬款借方有余額和貸方有余額表示什么意思 現(xiàn)在在對賬不是很理解
老師,你好。我想問一下,應收賬款的期末余額在借方表示的是什么意思?
老師,你好。我想問一下,預收賬款的期末余額在貸方表示什么意思?
老師,你好。我想問一下其他應付款的期末余額在貸方表示什么意思
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項應付款,當支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應付款呢?
個人代開發(fā)票的時候那個合同金額自動生成錯了 導致印花稅少付了3毛錢 這個要怎么辦?還是不用管。
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報廢的車,同事今年8月份才拿回報廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢
老師,我再問一下,銷售費用,財務費用,管理費用,所得稅費用,這些費用最后結(jié)轉(zhuǎn)是無往來是什么意思???
就是結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額
就是費用最后結(jié)轉(zhuǎn)都是沒有余額,他是直接就計入費用了是這個意思嗎
費用最后結(jié)轉(zhuǎn)都是沒有余額,直接就在本年利潤體現(xiàn)了
老師,費用最后結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額,是在本年利潤借方體現(xiàn)嗎?
費用最后結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額,是在本年利潤借方體現(xiàn)
老師,固定資產(chǎn)減值準備,借貸方表示什么意思?
借方表示固定資產(chǎn)減值準備減少 貸方表示固定資產(chǎn)減值準備增加
老師,固定資產(chǎn)減值準備是什么意思啊
固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、技術陳舊或者其他經(jīng)濟原因,導致其可收回金額低于其賬面價值,這種情況稱之為固定資產(chǎn)減值。如果固定資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值,應當按可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備,并計入當期損益。
哦,老師是不是因為固定資產(chǎn)用了很多年?設備已經(jīng)舊了 再次出售沒有賬面價值那么多,所以要計提減值準備 是這樣理解嘛
不是的?損壞、技術陳舊 這樣的
那這個不就類似于折舊嗎?我購進了一批固定資產(chǎn),我每個月都會做計提折舊分為三年 折舊了,應該就不用固定資產(chǎn)減值準備吧?
不是類似于折舊 比如固定資產(chǎn)本來是100萬 但是有損耗 只值80了 差額20就計入固定資產(chǎn)減值準備