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老師,我在金碟導(dǎo)初始數(shù)據(jù)說我試算不平衡,我想問一下,我想確認(rèn)科目余額表有沒有錯(cuò)的話,我可以用總賬的余額和科目余額表核對(duì)嗎?能不能對(duì)應(yīng)得上啊?

2020-12-27 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-27 19:25

如果你這余額表沒有錯(cuò)誤,總賬核對(duì)是可以的。

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 19:34

和明細(xì)賬對(duì)賬也可以是吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-27 19:36

是的,一樣是可以的

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 21:27

老師,年初余額怎么算啊

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 21:28

科目余額表的期初余額是上期的期末余額,沒有年初余額,這個(gè)要怎么計(jì)算出來(lái)?

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齊紅老師 解答 2020-12-27 22:28

年初余額就是上年末的年末余額的呀。

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 22:54

因?yàn)槲椰F(xiàn)在錄12月份的,應(yīng)該不一樣吧?

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 23:10

當(dāng)資產(chǎn)類科目余額在借方時(shí), 年初余額=期末余額借方+本年累計(jì)貸方-本年累計(jì)借方 當(dāng)資產(chǎn)類科目余額在貸方時(shí), 年初余額=期末余額貸方+本年累計(jì)借方-本年累計(jì)貸方 我這樣沒錯(cuò)吧,我都繞暈了

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 23:11

當(dāng)資產(chǎn)類科目余額在借方時(shí), 年初余額=期末余額借方+本年累計(jì)貸方-本年累計(jì)借方 當(dāng)資產(chǎn)類科目余額在貸方時(shí), 年初余額=期末余額貸方+本年累計(jì)借方-本年累計(jì)貸方

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 23:13

負(fù)債類的貸方又怎么算呢?

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 23:31

老師,麻煩您幫我算一下

老師,麻煩您幫我算一下
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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 23:32

寫錯(cuò)了,應(yīng)該是計(jì)算12月份的年初數(shù)

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 23:35

我怎么感覺他這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的

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快賬用戶3685 追問 2020-12-27 23:36

期末余額是不是算錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2020-12-28 02:02

你這個(gè)數(shù)據(jù)有問題吧,你這個(gè)等式不成立啊。應(yīng)該是期初余額等于,期末余額減去本期減少額,加上本期增加額。

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如果你這余額表沒有錯(cuò)誤,總賬核對(duì)是可以的。
2020-12-27
您好,資產(chǎn)負(fù)債表上的往來(lái)科目計(jì)算公式如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額%2B“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額%2B“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額
2020-09-23
同學(xué)你好,你上傳一下原圖。數(shù)字看不清楚
2022-10-19
您好,根據(jù)上一月的科目余額表應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入 的操作是正確的啊,應(yīng)收各客戶的借方和貸方余額有沒有分開啊
2023-05-31
同學(xué)你好,你手工和系統(tǒng)每一個(gè)科目核對(duì)一下,看看問題。如果新建賬,用科目余額表就可以了,不用編資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-08-12
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