做不抵扣勾選的,不需要申報進項轉出
老師,不能抵扣的進項稅,做進項稅額轉出,勾選的時候是在哪勾選,填申報報表時候自己填還是自動生成
進項稅發(fā)票勾選統計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數據嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉出欄里填轉出數額?
老師,用于職工福利,不得抵扣進項的發(fā)票,要不要勾選抵扣?還是勾選后申報時進項稅額轉出。
(請有進出口實操經驗的老師回答)老師,我進了一家外貿進出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進項稅額進行勾選抵扣,然后再轉出??墒沁@個不是需要進行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉出?
進項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進項稅額中需要填寫嗎?
給工人購買雇主責任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設備器具一次性扣除是怎么賬務處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產折舊攤銷表填報就行?
怎么導出上月,電子稅務局,社保系統人員繳納明細
年度匯算財務表必須要在匯算清繳后提交么?
設備出口到香港,報關是25年4月21日,增值稅系統的發(fā)票未開,報關是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數據是42.78。今年做匯算清繳時,出現了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿易企業(yè),辦理了海關備案電子口岸大宗農產品備案等,現在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調整項目明細表里調減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務處理