這個計提是暫估根據(jù)10月發(fā)去計提
老師好!11月份工資,要到12月份才能計算出來,那么,計提工資確認成本和費用,不就成了12月份的成本與費用了?
老師,我公司是2021年1月成立的,但是在2020年10月份到12月份工地就發(fā)生了費用,成本工資等,請問在2021年1月份開了發(fā)票,這些2020年成本費用能入賬嗎?
老師,我們是服務(wù)性單位,計提工資時計入借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本時計入借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,由于21年12月份的收入對方當月未能核算出來,確認在22年1月份,可是12月份工資已計提,匯算時12月份的工資需要調(diào)減嗎
請教一下,我8月份的工資是9月份出,9月份的工資到了11月份才出,也就是說10月份帳面沒產(chǎn)生過工資,我是內(nèi)賬,之前會計也沒計提工資,什么時候支出工資就納入當月費用,我在核算10月成本的時候,能不能把9月的工資作為10月成本進行計提,正常10月成本就對應(yīng)10月工資,但10月工資遲遲不出,沒辦法,所以,想請教一下,能不能拿9月的工資作為10月成本進行計提
老師 和您咨詢一下 新成立的軟件開發(fā)的企業(yè) 11月、12月份開出發(fā)票,人員只有12月份的工資,確認了收入 只有一個月的工資作為成本費用嗎?成本費用在后續(xù)的維護周期才能發(fā)生,年底怎么確認收入和成本費用比較好呢
老師,我們是汽車銷售服務(wù)有限公司,我想問一個供應(yīng)商我們購進車輛我設(shè)置科目應(yīng)付賬款-公司名稱,對方銷售服務(wù)給我們我是掛應(yīng)付賬款還是再設(shè)置一個其他應(yīng)付款科目呢!偶爾我們也會把車賣給對方公司,我是設(shè)置應(yīng)收賬款還是繼續(xù)用應(yīng)付賬款科目呢!
老師您好,應(yīng)付賬款金額過大,掛賬時間過長,有什么風(fēng)險,怎么調(diào)整?
老師采購貨物產(chǎn)生的運費,已經(jīng)報銷支付運輸費,但是暫時沒有拿到發(fā)票,怎么做賬,然后計算貨物成本又怎么做賬
老師,請問下,中級會計考試里面的計算器使用有講解嗎?開根號那些怎么用呢?
老師您好 我們公司和其他公司一起成立了一個工廠 我們占股10% 那我們用這個工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品算自產(chǎn)嗎
叢境外取得的貸款,支付貸款利息時,國內(nèi)代扣代繳的增值稅,取得了完稅證明。稅務(wù)系統(tǒng)可以進行勾選操作。請問可以進行抵扣勾選么?
老師,我們是一般納稅人,我們想賣個二手車,可以開百分之一稅率的發(fā)票給個人嗎?
22年,23年沖紅的發(fā)票怎么做當時也沒有電子發(fā)票,現(xiàn)在怎么記賬,
房產(chǎn)稅從價計征和從租計征2項都必須填寫嗎
老師,您好~想咨詢下,采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)調(diào)整~ 2024年12月開票1130,進項稅額當月抵扣130; 2024年采購款已支付,采購方貨物未發(fā); 2025年5月紅沖該筆發(fā)票,重新開具發(fā)票,金額修改為1243【1100+143】; 目前2025年5月的賬務(wù)調(diào)整,一般怎么處理? 1、采購電子設(shè)備,款未支付 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 130 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 130 2、支付采購款 借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 1130 貸:銀行存款-基本戶 1130
根據(jù)10月工資,11月發(fā)吧?根據(jù)上個月工資去計提
那么,數(shù)據(jù)有差異怎么辦?
少計提補計提,多計提科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉