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老師,您好~想咨詢下,采購業(yè)務的賬務調整~ 2024年12月開票1130,進項稅額當月抵扣130; 2024年采購款已支付,采購方貨物未發(fā); 2025年5月紅沖該筆發(fā)票,重新開具發(fā)票,金額修改為1243【1100+143】; 目前2025年5月的賬務調整,一般怎么處理? 1、采購電子設備,款未支付 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 130 貸:預付賬款-供應商往來款 130 2、支付采購款 借:預付賬款-供應商往來款 1130 貸:銀行存款-基本戶 1130

2025-09-05 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-05 12:33

借預付賬款130 貸應交稅費應交增值稅進項轉出130 貨還是沒有發(fā)嗎? 借應交稅費進項143 貸預付賬款143

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快賬用戶5791 追問 2025-09-05 12:55

老師,您好~ 發(fā)票紅沖,重新開票,這種也需要做進項稅額轉出嗎?我看電子稅務局可以針對新開的發(fā)票,做進項認證?發(fā)票紅沖、進項轉出有什么關系嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 13:03

需要 進項轉出里面包含的情況很多種免稅簡易計稅對應的進項福利費招待費,貸款服務娛樂服務不允許抵扣的,還有紅沖發(fā)票的

頭像
快賬用戶5791 追問 2025-09-05 15:25

郭老師:貨物要是今年5月發(fā)了,憑證怎么修改?我收到的紅字發(fā)票需要和紅字確認單,一起放到轉出那張憑證后面嗎? 其實這筆轉出憑證就是紅沖的那張憑證嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-05 15:31

首先開了紅字確認單,紅字發(fā)票借預付賬款130 貸應交稅費應交增值稅進項轉出130, 貨物到了的借庫存商品1100, 應交稅費應交增值稅進項143, 貸預付賬款1243。

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你好,只是發(fā)票開錯,但是貨未退回吧
2021-09-17
您好 1.10月5日,購入水泥400噸,每噸2000元運輸費10000元,款項通過銀行存款賬戶付 借:原材料-水泥 400*2000%2B10000=810000 貸:銀行存款 810000 2、10月12日,購入板材300立方米,每立方單價3000元,貨款尚未支付。 借:原材料=板材 300*3000=900000 貸:應付賬款 900000 3.10月20日,本月發(fā)生采購保管費17100元,通過銀行存款賬戶支付。 借:采購保管費 17100 貸:銀行存款 17100 4、10月31日,將本月發(fā)生的17100元采購保管費,按照水泥、板材的直接成本,計算水泥板材應負擔的采購保管費并結轉“采購保管費”賬戶 借:原材料-水泥? 17100*810000/(810000%2B900000)=8100 借:原材料-板材? ?17100*900000/(810000%2B900000)=9000 貸:采購保管費 17100 5.11月6日,現(xiàn)場項目部領用一批水泥用于設備維修,該批水泥成本為40905元。 借:工程施工 40905 貸:原材料-水泥 40905
2022-05-26
學員您好,我分兩條信息給您發(fā),請稍等,第8題 1.借:庫存現(xiàn)金 3600 貸:銀行存款 3600 2.借:管理費用 400 貸:庫存現(xiàn)金 400 3.借:其他貨幣資金 5850 貸:銀行存款 5850 4.借:其他應收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000
2020-12-12
您好 借:其他應收款?10000 貸:銀行存款?10000
2021-12-09
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-09-20
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