你好,11月份兒沒(méi)有工資嗎?如果是的話,那只有12月份的工資是成本。
紅星公司為光明公司研制一項(xiàng)軟件,合同規(guī)定的研制開發(fā)期為4個(gè)月,合同總金額為400000元,預(yù)計(jì)開發(fā)完成該項(xiàng)軟件的總成本為300000元。發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)11月1日,按合同規(guī)定,預(yù)收光明公司90%工程款,存入銀行。(2)11月30日,以銀行存款支付安裝人員工資80000元,相關(guān)費(fèi)用計(jì)55000元。(3)12月31日,以銀行存款支付安裝人員工資60000元,相關(guān)費(fèi)用計(jì)15000元,經(jīng)專業(yè)測(cè)量后,確定該項(xiàng)勞務(wù)完工進(jìn)度為70%,預(yù)計(jì)還將發(fā)生90000元的支出。確認(rèn)2019年度收入和成本。
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來(lái)因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒(méi)有確認(rèn)成本,所以后來(lái)就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒(méi)有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒(méi)有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒(méi)有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個(gè)月期間一直沒(méi)有開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有收入,11月份開了200萬(wàn)專票,12月份開了200萬(wàn)專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請(qǐng)問(wèn)每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費(fèi)用
7.某企業(yè)于2019年10月1日為客戶訂制一項(xiàng)軟件,工期約6個(gè)月,合同總收入800000元,至2019年12月31日已發(fā)生成本400000元,預(yù)收賬款450000元。預(yù)計(jì)開發(fā)完整個(gè)軟件還將發(fā)生成本200000元。2019年12月31日經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量,軟件的開發(fā)程度為60%。要求:根據(jù)以上資料計(jì)算2019年確認(rèn)收入和費(fèi)用,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,軟件開發(fā)企業(yè),小規(guī)模納稅人,11月份才啟動(dòng),11月開出發(fā)票,但是相關(guān)的成本在以后年度發(fā)生,且周期較長(zhǎng),怎么來(lái)確認(rèn)收入和成本呢?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
你銷售出去的是什么服務(wù)還是軟件?
老師 發(fā)票開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
技術(shù)服務(wù)的話,你備注了時(shí)間嘛,備注的時(shí)間你可以按月確認(rèn)收入,但是你這個(gè)跨年的不好做,因?yàn)槟阍鲋刀愐淮卫U納了所得稅,最好是和增值稅一樣。