學(xué)員你好,應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn),將調(diào)增的這部分加上
老師,我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應(yīng)該資本化的,但是錯(cuò)記到財(cái)務(wù)費(fèi)用中了,最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額變小了,相當(dāng)于提前確認(rèn)了固定資產(chǎn)的折舊,所以要納稅調(diào)增,那么以后年度我的固定資產(chǎn)計(jì)算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎,還有以前進(jìn)行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時(shí)需要在進(jìn)行納稅調(diào)減嗎,我有點(diǎn)蒙了
注會(huì)稅法 財(cái)務(wù)費(fèi)用中,含用于廠房建造的金融機(jī)構(gòu)貸款利息支出¥20萬,該廠房尚未交付使用。 這里會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,廠房尚未交付使用,應(yīng)該予以資本化,而不能記財(cái)務(wù)費(fèi)用,所以要調(diào)整會(huì)計(jì)利潤20 老師那為什么只需要調(diào)中財(cái)務(wù)費(fèi)用20,而不需要考慮調(diào)減記在建工程的成本20。20不用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,那就記入了成本中,成本增加不是需要調(diào)增會(huì)計(jì)利潤嗎?我認(rèn)為兩者一增一減就抵消了,該筆業(yè)務(wù)就不需要調(diào)整有納稅所得額了。 但是答案不考慮調(diào)減成本20,為什么呢
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師,公司成立后以前沒購買過固定資產(chǎn),就是2022年12月份購入了電腦和照相機(jī),還有機(jī)械設(shè)備,12月賬上做的是借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金,2022年還沒進(jìn)行折舊,現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳, 請問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎?
老師,公司成立后以前沒購買過固定資產(chǎn),就是2022年12月份購入了電腦和照相機(jī),還有機(jī)械設(shè)備,12月賬上做的是借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金,2022年還沒進(jìn)行折舊,現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳, 請問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎?
老師,那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅,零申報(bào)了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓反饋一下,怎么寫,
固定資產(chǎn)借11443.45 累計(jì)折舊貸11443.45 請問如何把這倆科目清零
老師上級(jí)機(jī)關(guān)讓我們填內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員情況調(diào)查表,如果我們沒有單獨(dú)的審計(jì)部門,應(yīng)該由哪個(gè)部門負(fù)責(zé),辦公室可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶是賣設(shè)備的,同時(shí)后期設(shè)備技術(shù)維護(hù),這種開票開幾個(gè)點(diǎn)?是一般納稅人?
請問下計(jì)提出口退稅款的貸方 的應(yīng)交稅費(fèi)科目要怎么平賬
老師,公司有一名業(yè)務(wù)員想讓他老婆在公司掛靠醫(yī)保,領(lǐng)取生育津貼,這只交醫(yī)保部分是不是有風(fēng)險(xiǎn)。如果公司給他愛人,正常繳納社保醫(yī)保,走工資流水,會(huì)不會(huì)好一些
老師上級(jí)機(jī)關(guān)讓我們填內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員情況調(diào)查表,如果我們沒有單獨(dú)的審計(jì)部門,應(yīng)該由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)
老師,我們企業(yè)初建,進(jìn)項(xiàng)比較多,有一些收入以后,未交增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警,讓寫說明,該怎么處理
老師,納稅等級(jí)怎么評(píng)定A級(jí)
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)那個(gè)科目啊