您好,首先知道您銷售了多少 想交多少稅 才能算出開多少票
您好,老師,想問一下,公司9月份開張到現(xiàn)在采購成本17萬,11-12月才有銷售,銷售成本是5萬,在11月份付了3萬的進貨款開了發(fā)票,沒有付款沒有發(fā)票?,F(xiàn)在年底了到時要匯總清繳,我要再開多少進貨發(fā)票到時才不用調增?
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發(fā)票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
老師,你好,我司2020年12月份銷售了120萬,2021年1月銷售了50萬,客戶因為沒錢支付,一直不讓我們開發(fā)票,到今年2021年7月份才開了150萬的發(fā)票,150萬的款8月份收到,現(xiàn)在客戶要求我們補做跟發(fā)票數(shù)量一致的送貨單,請問送貨單日期是寫去年的日期,還是寫今年開票的日期
老師好,我想問下,我們是建筑企業(yè),比如我7月份付貨款,當時沒拿到發(fā)票我放的預付款,到10月的時候我那到發(fā)票了,是不是再做一次分錄:借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款?我10月份拿到的專票我沒認證,但是我放進成本了,沒體現(xiàn)進項這樣可以嗎?等到我11月開建安票有銷項了再認證進項可以嗎?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我們是小規(guī)模,總銷售6萬多,增值稅免稅。
所謂的調增指的是沒有發(fā)票才調增,有發(fā)票就不同調增
這個我明白,意思是目前我的進貨發(fā)票才開了3萬塊,而系統(tǒng)顯示我的銷售成本是5萬,我是否還要再開2萬以上的進貨發(fā)票成本才可以稅前扣除,目前我的庫存有17萬,有14萬沒有開發(fā)票
是的,需要把沒有開票的補開票才能扣除
比如,銷售成本是5萬,我是不是可以先開5-6萬的進項發(fā)票,剩下的先不開呢?
對,可以啊,需要多少開多少
比如我的庫存有17萬,銷售成本3萬,現(xiàn)在我要開進項發(fā)票5萬,開票5萬的進項明細里面有可能沒有在銷售明細里,這種情況可以嗎?還是說我的銷售明細一定是進項發(fā)票上的明細才可以
最好還是進項和銷售能對上的
現(xiàn)在都已經(jīng)混亂了,怎樣操作好
最好開進來的進貨票和銷售出去的一致才行,才好看 才不會讓人懷疑
但是我已前有庫存呀,只是沒有開票,但是可以銷售的呀
銷售是正常銷售,因為這些貨已經(jīng)來了,我的意思是開票盡量能和銷售出去的東西一致