你好,股東把汽車租賃租賃給公司,個(gè)人所得稅=租金*(1—20%)*20%

股東把汽車租賃租賃給公司的個(gè)稅怎么計(jì)算
個(gè)人租賃汽車給公司交的增值稅和附加怎么計(jì)算
個(gè)人汽車租賃給公司稅費(fèi)怎么收的
老師 股東租賃車輛給公司 年租金15000 印花稅如何計(jì)算
老師,企業(yè)租賃股東汽車,有償租賃,需要給股東到自然人客戶端做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


我們本來(lái)是每個(gè)月支付500元租賃費(fèi)給股東,但是之前沒(méi)開(kāi)租賃發(fā)票,現(xiàn)在想在年底一次性開(kāi)具6000元的租賃發(fā)票,6000*(1-20%)*20%=960,因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè),今年利潤(rùn)也不到100萬(wàn),所以是不是不開(kāi)票更劃算
你好,每個(gè)月低于500元的個(gè)人費(fèi)用,不需要發(fā)票也可以 入賬的