同學(xué),你好。只有有款項(xiàng)往來(lái)的單位直接才是用預(yù)付賬款。中山既然是個(gè)支付平臺(tái),你們今天該記到其他應(yīng)收款里邊兒。
公司把款匯到張三公司(類似支付寶性質(zhì)),李四公司看見款到,給我們發(fā)貨和開票,我公司在委托張三轉(zhuǎn)款給李四。分錄,1.借預(yù)付﹉張三,貸銀存,李四開票收到,2.借庫(kù)存,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付李四,張三劃款到了李四,3.借應(yīng)付﹉李四,貸預(yù)付﹉張三。請(qǐng)老師幫我看下分錄和二級(jí)科目有些錯(cuò)嗎
老師,我司是小規(guī)模,我們發(fā)包四項(xiàng)工程給同一公司做,我們收到四項(xiàng)工程發(fā)票總金額10萬(wàn)元,我們只開一張總額為10萬(wàn)的支票給他,這樣可以嗎, (如果對(duì)方把四項(xiàng)工程總金額一起開一張發(fā)票我們能收嗎), 如果對(duì)方給我們的發(fā)票和我們給出的支票是同一個(gè)月,對(duì)方給我們發(fā)票時(shí),我們要做應(yīng)付發(fā)錄嗎,還是直接付款時(shí)做,借工程施工-合同成本,貸銀行存款,請(qǐng)老師幫忙寫下正確分錄
老師7月6號(hào)張三借2000元給公司交辦公室電話費(fèi),6號(hào)取得發(fā)票進(jìn)行到財(cái)務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對(duì)吧。 第二個(gè)案例:我們給順豐月結(jié)7月7號(hào)收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項(xiàng)給順豐,分錄如下 借:管理費(fèi)用/快遞費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運(yùn)公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒(méi)問(wèn)題吧。 或是直接做 借:管理費(fèi)用快遞費(fèi), 貸:銀行存款。對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師類似園區(qū)和洼地的那種公司 比如我收到張三的錢1000塊錢 借的是銀行存款1000 貸:其他應(yīng)付款1000 我這1000塊錢能支付給李四嗎(付工資) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
某公司2023年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):10.101.1日,以轉(zhuǎn)賬支票支付廠房第四季度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)3180元,其中不含稅價(jià)款為3000元,增值稅稅額為180元,本月分掉的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)為1000元。11.2.1日,銷售給春城房地產(chǎn)公司A產(chǎn)品6000平方米,每平方米不含稅價(jià)為75元,增值稅稅率為13%,春城房地產(chǎn)公司開出面值為508500元的兩個(gè)月銀行承兌匯票。12.3、1日,取得三個(gè)月的工商銀行借款600000存入銀行。4、1日,為了擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,公司決定吸收新股東李明入股,李明出資800000元獲得公司700000元股份,李明的出資款已存入公司賬戶。5.1日,向曲美板材公司購(gòu)入甲板材500張、乙板材1000張,每張不含稅價(jià)均為65.9元,增值稅稅率為13%,曲美板材公司代墊含稅運(yùn)費(fèi)共654元,按采購(gòu)的兩種板材的數(shù)量分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi),材料款和運(yùn)費(fèi)已通過(guò)銀行電匯支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。6.2日,從曲美板材公司購(gòu)入的板材經(jīng)驗(yàn)收合格后入庫(kù)。7.3日,車間管理人員張強(qiáng)出差預(yù)借差旅費(fèi)5000元,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,出納人員用現(xiàn)金支付
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
我是比喻張三是支付寶 實(shí)則就是我們的上游經(jīng)銷商,但是他不負(fù)責(zé)開票發(fā)貨,他會(huì)指定第三方(李四)來(lái)操作。
李四給你們開票 所以張三是其他應(yīng)收款
我們還得出一份委托張三付款到李四這個(gè)證明呢, 要算其他應(yīng)收款 是不是不合適,有點(diǎn)暈了
或者李四出具一個(gè)委托張三收款的
張三是我們的供應(yīng)商,因?yàn)閺S比較大,所以叫我們出,這樣,老師我就請(qǐng)問(wèn)下 1.我掛預(yù)付,能不能2.李四開票我掛應(yīng)付,最后用預(yù)付沖應(yīng)付 這行不行
其實(shí)是誰(shuí)銷售誰(shuí)開票 小心讓稅務(wù)局查到你虛開
沒(méi)虛開 只是把委托張三把款匯入李四公司,也有一個(gè)授權(quán)委托匯款書
張三是我們的供應(yīng)商, 供應(yīng)商不開票不就是虛開嘛