你好,年底關賬,就是要把今年的費用要盡量的全部入賬,截止12月31號即使發(fā)票未到,款未付,也要把賬先掛起來,這個是的
老師,怎樣才算今年年終結(jié)賬呢?是不是所有的費用和成本發(fā)票敢12月31號拿到,沒有發(fā)票的,必須先把賬掛起來,明年再付款取發(fā)票也可以呢?
老師,我收到發(fā)票,今年付不了款,是不是先應該做賬,掛起來呢,到明年再付也可以呢?只要在12月31號收到發(fā)票,賬掛起來,就算做今年的費用呢?
老師,年底關賬。,指的是關那些賬呢?是不是指今年的費用和成本,截止12月31號即使發(fā)票未到,款未付,也要把賬先掛起來呢
#提問#請問老師怎么分清應收賬款和其他應收款,應付賬款和其他應付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費,每個月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應收款嗎?還有這個月小區(qū)電梯檢驗款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再沖借應收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應收賬款,這為啥用應收賬款而不是其他應收款呢?謝謝
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時間,我發(fā)現(xiàn)原來的會計在做賬時,因2019年年底成立的公司,開了一些銷項發(fā)票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會計就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款),截止到目前,我看其他應付款的貸方金額過大,怕引起稅務的關注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
目前想注冊一家公司大概年營業(yè)額在700萬元,是注冊小規(guī)模呢還是注冊一般納稅人呢
老師請問一下年報上的資金數(shù)額怎么填寫?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計算出來的
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
這個不掛賬的話,是不是會影響企業(yè)所得稅呢?
成本費用票只能放到明年,做明年的費用呢?
你好,不掛賬的話,若匯算清繳前收到了發(fā)票,就不好在2020進行扣除了,成本費用票也可以放到明年,這個若是2020年開具的小額的款項,可以入2021年賬,2021年開的發(fā)票的話,就直接入2021年的賬
老師,收入200萬,成本票已入賬只有50來萬,我現(xiàn)在手里有成本發(fā)票70多萬,是不是敢月底前要不得先把賬掛起來呢?不掛賬的話,會不會影響企業(yè)所得稅呢?
你好,要在月底前把賬先計提,不掛賬的話,這個第四季度就要繳納比較多的稅
計提會計分錄;借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,對嗎?老師
或者我現(xiàn)在如果做賬的話,怎么做?
老師,回答我問題
你好,是的,上面色分錄是對的
那如果有發(fā)票,直接做賬,會計分錄怎么做呢?
你好,直接有發(fā)票的話,分錄是一樣的 分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款/庫存現(xiàn)金