你好, 借單位管理費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)其中40%要上繳到區(qū)總工會(huì),60%從單位基本戶下?lián)艿絾挝还?huì)專戶,之前職工每個(gè)月按工資的0.5%的工會(huì)會(huì)費(fèi)是記到了其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)這些會(huì)計(jì)分錄分別要怎么做呢?
尊敬的老師,您好!我初次干財(cái)務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營(yíng)打水井,通過(guò)招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財(cái)政項(xiàng)目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬(wàn)元,10眼機(jī)井共計(jì)50萬(wàn)元;另外,合同中沒(méi)有約定自籌資金一項(xiàng),要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬(wàn)元,10眼井自籌資金共計(jì)5萬(wàn);驗(yàn)收完工后,我單位開(kāi)具增值稅發(fā)票50萬(wàn)元,我單位肯定可以把財(cái)政撥下來(lái)的工程款這塊資金50萬(wàn)元確認(rèn)收入,對(duì)另外一塊自等資金5萬(wàn)元是否可以確認(rèn)收入?因?yàn)槲覀兊闹鞴芫忠蟀?萬(wàn)的牧民自等資金中的2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬(wàn),主管局允許我單位自由支配(這3萬(wàn)肯定是屬于我單位的款項(xiàng)了),請(qǐng)問(wèn):①在老鄉(xiāng)向我單位交來(lái)自籌資金共計(jì)5萬(wàn)時(shí),怎樣記會(huì)計(jì)分錄?時(shí)隔幾個(gè)月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬(wàn)元,怎樣記會(huì)計(jì)分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬(wàn)元自籌資金,怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,事業(yè)單位自收自支的,扶貧工資每月一千元,是做到哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,我想問(wèn)下,我事業(yè)單位有全額和自收自支兩部分人,公積金在一個(gè)賬戶劃款,由于自收自支人員工資開(kāi)的不及時(shí),全額人員的單位和個(gè)人部分公積金都在賬戶里,自收自支人員的公積金也在賬戶里,但是不一定什么時(shí)候能進(jìn)賬戶,我們是攢夠了一個(gè)月的錢(qián)就交一個(gè)月的錢(qián),這樣做違反政策么
老師,事業(yè)單位二級(jí)部門(mén)自收自支的,收入這塊想問(wèn)一下,比如是5月開(kāi)的發(fā)票,實(shí)際收到錢(qián)是7月,會(huì)計(jì)做賬把發(fā)票放在7月實(shí)際收到錢(qián)的月份入賬,這種應(yīng)該怎么做?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


是我們付款給貧困戶一人,沒(méi)收到財(cái)政的款
借單位管理費(fèi) 貸銀行存款
做捐贈(zèng)支出,還是做工資呢
如果不是你們單位的,做捐贈(zèng)
好的,謝謝!
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