借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的
當(dāng)月繳納以前期間未交的增值稅和月末應(yīng)交未交增值稅是什么意思?感覺(jué)像同一個(gè)東西
請(qǐng)問(wèn)科目(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額是當(dāng)前全年累計(jì)需要繳納的增值稅金額合計(jì)數(shù)。而(未交增值稅)顯示的余額則是當(dāng)月需要繳納的余額。
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目; 然后繳納稅費(fèi) 借:“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目 貸:銀行存款 這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)會(huì)一直有借方余額,那怎么辦呢?
老師,當(dāng)月繳納以前期間未繳納的增值稅,怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目?是沖減未交增值稅嗎?和預(yù)繳沖減未交的分錄一樣嗎?
最新出臺(tái)的增值稅附征稅緩3個(gè)月繳一半稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是正常計(jì)提,掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目么,繳納時(shí)候沖減么?
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開(kāi)票收入少40萬(wàn)1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷(xiāo)了23年的未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開(kāi)票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢(qián),還有沒(méi)有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
抵扣預(yù)繳 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沒(méi)懂,當(dāng)期繳納以前未繳納的增值稅,怎么未交還增加了呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這個(gè)分錄是當(dāng)期繳納了以前期間的增值稅,所以沖減未交增值稅,這么理解對(duì)嗎?
沒(méi)有繳納之前未交增值稅增加吧
增加不是在貸方嗎?繳納之后為什么還在貸方?
這個(gè)是繳納之前的 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
繳納之前你得需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
繳納之前是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 繳納以后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 第二個(gè)是繳納的