同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 填寫增值稅申報表直接按照紅沖之后的金額填寫,進(jìn)項轉(zhuǎn)出
已抵扣的進(jìn)項發(fā)票,購貨單位申請了紅字申請,怎么做會計處理?分錄是什么,怎么填寫增值稅申報表
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做?
老師,購買到收到專票已認(rèn)證未抵扣的跨月發(fā)票(我是外貿(mào)公司,這個月申請報關(guān)退稅發(fā)現(xiàn)名稱不一致,進(jìn)項票已認(rèn)證),我做為購買方申請?zhí)顚懠t字增值稅專用發(fā)票信息表選擇已抵扣 還是未抵扣??
我是采購方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
你好老師 我是一般納稅人 主營業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請問所得稅匯算申報表中股東名稱,證件號碼,投資比例這些還用不用填寫?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報呢
老師這個是汽車行業(yè),就是什么是銷售費(fèi)用-市場返利
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個稅嗎?她說她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個稅專項附加扣除,是需要交個稅的
公司老板找來和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開了個人消費(fèi)的發(fā)票,我們財務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺掛著會不會引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車行業(yè)會采購很多的配件,當(dāng)賣車的時候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來,可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時候會用到主營業(yè)務(wù)成本-整車返利
購買方進(jìn)項轉(zhuǎn)出 銷售方負(fù)數(shù)沖減收入
是否需要把紅字申請信息表附到原始憑證后面
你可以打印出來附在后面