你好,按這樣計算公式應(yīng)退回=62600/1.13*(13%-1%)=6648

我們單位做的是道路工程,主要是瀝青混合料拌合站,單位賣瀝青混合料的同時,還負(fù)責(zé)把瀝青混合料給發(fā)包方攤鋪到路上,這本來算是工程了吧,但是公司沒有道路資質(zhì),所以按銷售瀝青混合料13%的稅率來開票,平時瀝青混合料出庫時都會拿磅計量噸位,最后按每噸多少錢來結(jié)算,但是今天給開票對方單位是按道路上每攤鋪1平米多少元結(jié)算,我開瀝青混合料就按平米計算了,這種情況下我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)瀝青混合料成本? 瀝青混合料實際噸位是有的。
老師,工地上用的機(jī)械,本來合同約定是對方開具13%的專票,但去稅局代開的時候只能開1%,那我們是按13%給的錢,總價是62600,請問要對方退多少回來???怎么計算?
老師好,請問,我公司前期簽訂門窗購買合同時,約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價稅合計只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進(jìn)項,相當(dāng)于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時把發(fā)票都開出來了,按照合同約定對方應(yīng)3個月內(nèi)給我們付款,但是過了3個月還沒付款,我們按照合同約定計算了違約金,開具了收據(jù),對方把錢都打過來了,但是現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,說違約金屬于價外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
搞不懂為啥這樣算
總價是62600是含稅的,換成不含稅=62600/(1%2B13%)
本來合同約定是對方開具13%的專票,但去稅局代開的時候只能開1%,相差=13%-1%
要對方退多少回來計算公式=62600/1.13*(13%-1%)=6648
可以拆分為62600/1.13*013-62600/1.13*0.01=6648
我就搞不懂為啥要減去的時候也按13%來換算成不含稅,不安1.01換算成不含稅?
你好,本來的合同是按13%計算含稅價
相當(dāng)于就是把原定的13%個稅點的錢退回來12%就行
你好,是的,是這樣處理的,
工地上機(jī)械租賃如果是一般納稅人是可以開13%的發(fā)票對吧
你好,是的,工地上機(jī)械租賃如果是一般納稅人是可以開13%的發(fā)票