同學(xué)你好 一般是工程結(jié)算完之前給你開過來哦
老師你好,我是建筑公司的,我想請(qǐng)問下,我公司掛靠其他公司的資質(zhì),他們?cè)鲋刀惏?.5扣增值稅款,他們說增值稅通算,但是我不太明白。 比如第一次開工程票50萬(wàn),按50萬(wàn)的92提供成本票,按7.5提供進(jìn)賬稅額后,第二次再開40萬(wàn),這次是按50+40的92提供成本票?按50+40的7.5提供進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師你好,1、我想問一下就是有的公司為什么3個(gè)月后才退還進(jìn)項(xiàng)的稅額,2、當(dāng)月提供的進(jìn)項(xiàng)票是不是可以當(dāng)月就可勾選抵扣
老師你好,掛靠A公司,1、12月份公司給業(yè)主開了票,產(chǎn)生了銷項(xiàng),我想抵扣的話必須本月提供好進(jìn)項(xiàng)票才可以吧,2、成本票問題,比如明年在提供成本發(fā)票可以嗎還是也必須本月提供好?
老師你好掛靠A公司,成本票讓提供到92%,如果是普票的話是不是一年之內(nèi)都可以不想進(jìn)項(xiàng)票必須當(dāng)月抵扣了
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺(tái)設(shè)備,開票的話必須是當(dāng)月開出來嗎?申報(bào)抵稅的話,是不是當(dāng)月必須申報(bào)完呢?還是今年年底前申報(bào)完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內(nèi)銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務(wù)局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師,請(qǐng)問一下就是小規(guī)模開出的10萬(wàn)塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績(jī),只是每隔幾個(gè)月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個(gè)月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計(jì)提呢?
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營(yíng)異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會(huì)變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
比如12月我們讓公司給業(yè)主開了20萬(wàn)的票,那這個(gè)月就必須開夠20萬(wàn)的成本票?還是下個(gè)月也可以
確認(rèn)收入的當(dāng)月開夠也可以的
如果本月沒有提供成本票可以不
可以先暫估成本的
只要對(duì)方公司同意就可以是吧老師
對(duì)的,對(duì)方同意就可以的
好的老師,還有一個(gè)問題就是,我預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)稅,還剩下7個(gè)點(diǎn)的增值稅,是不是公司不可能讓你都抵扣了這7個(gè)點(diǎn),如果讓抵扣6個(gè)點(diǎn)的話,我就交3個(gè)點(diǎn)的增值稅然后去掉2個(gè)點(diǎn)在交一個(gè)點(diǎn)
對(duì)的,是這樣計(jì)算的哦
謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝